收到 50 萬貨款時(shí) 借:銀行存款 - 基本戶 500,000 貸:應(yīng)收賬款 - 印尼客戶 500,000 轉(zhuǎn)出 133,267 元給他人時(shí) 情況一:如果知道該筆款項(xiàng)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)及客戶 假設(shè)這 133,267 元是代其他公司收取的款項(xiàng),且知道具體客戶,比如是 C 公司的貨款 借:其他應(yīng)付款 - C 公司 133,267 貸:銀行存款 - 私人賬戶 133,267 情況二:如果不知道該筆款項(xiàng)具體對(duì)應(yīng)情況,先掛賬處理 借:其他應(yīng)收款 - 待查款項(xiàng) 133,267 貸:銀行存款 - 私人賬戶 133,267 后續(xù)查明原因后,再根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。例如,如果查明是代 D 公司收取的貨款,則: 借:其他應(yīng)付款 - D 公司 133,267 貸:其他應(yīng)收款 - 待查款項(xiàng) 133,267

老師,請(qǐng)問下,我們有一筆貨款50萬甲客戶私轉(zhuǎn)公進(jìn)來的,現(xiàn)在客戶要退款,但是我們老板讓另外一家代理商乙客戶給他轉(zhuǎn)過去了,然后30萬當(dāng)做乙客戶的貨款,我們?cè)俎D(zhuǎn)20萬給甲客戶,這樣操作可有什么問題啊,后期這30萬怎么做賬啊
你好,想請(qǐng)教一下,接單時(shí)客戶沒有要求開票,所以走了私賬,直接轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)員的賬戶了,一共二十一萬,客戶打了錢需要開票,現(xiàn)在這個(gè)錢是不是需要轉(zhuǎn)回公戶?怎么轉(zhuǎn)?是業(yè)務(wù)員一直轉(zhuǎn)公戶還是業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)給法人,法人再轉(zhuǎn)給公戶呢?
老師,我們收了一筆50萬的收入當(dāng)時(shí)收了私戶。外賬上是沒有的,這個(gè)50萬是城市合伙人,以后她再轉(zhuǎn)介紹其他客戶報(bào)名加盟,滿50萬加盟會(huì)再返利50萬給客戶,滿50萬以后會(huì)再給這個(gè)客戶4比6分錢后面的都是進(jìn)公戶,現(xiàn)在滿50萬了要給客戶返利50萬了,怎么從公戶走呢
老師你好,我們這邊的經(jīng)理在4月份的時(shí)候墊付了五萬的豬款,這筆錢是別人借給我們公司的,但是直接轉(zhuǎn)給我們經(jīng)理,沒有走公戶,豬款已經(jīng)結(jié)清了,之后又借了一個(gè)22萬給我們,另外轉(zhuǎn)給我們經(jīng)理23萬。我們經(jīng)理轉(zhuǎn)到我們的公戶里面?,F(xiàn)在要50萬還給他,還要給5千的利息,走公賬的45萬可以直接退回,但是沒有走公戶的5萬怎么處理,怎么平賬呢
老師,公司開的網(wǎng)店,客戶在網(wǎng)店上面購(gòu)買了900元的貨物,付了850元的貨款,給客戶開了850的發(fā)票,然后平臺(tái)把剩下的50元打了過來,屬于補(bǔ)貼,我想問一下這個(gè)50元怎么做賬,
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)金額400萬。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫(kù)存1600萬,這種風(fēng)險(xiǎn)大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標(biāo)費(fèi)借:管理費(fèi)用-投標(biāo)費(fèi),貸銀行存款 收到投標(biāo)費(fèi)的普票如何寫會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)怎么能稅前扣除
老師財(cái)務(wù)軟件的利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)表季報(bào)凈利潤(rùn)金額為啥不一樣呢?
老師你好,我司銷售家具含設(shè)計(jì),稅率按銷售會(huì)貨物13%嗎?還是分別算稅按設(shè)計(jì)服務(wù)6%呢,銷售部分6呢
老師,我們公司有退稅,也要繳稅,我是等著退稅,還是要先繳稅呀,退稅的金額多,現(xiàn)在繳稅的金額少,我們是小規(guī)模納稅人
老師財(cái)務(wù)軟件的利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)表季報(bào)凈利潤(rùn)金額為啥不一樣呢?
租賃承包土地用于建廠房,租賃方需要交增值稅嗎?
對(duì)于 電商10月新規(guī),一般納稅人和小規(guī)模申報(bào)操作有區(qū)別嗎?
老師,以前是讓領(lǐng)導(dǎo)覺得你這個(gè)人不錯(cuò),那反過來怎么讓員工覺得這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)不錯(cuò)呢?


但是這個(gè)客戶給我們沒有往來,只是給他過一下賬而已133267元
那你就掛往來科目然后再?zèng)_減
這個(gè)直接從私戶沖減就行哈
這個(gè)款是轉(zhuǎn)到基本戶的,沒有關(guān)系的哈
還有一個(gè)問題,我們的電動(dòng)車前叉檢測(cè)費(fèi)用,這個(gè)計(jì)入科目呢?
掛其他往來科目,這個(gè)賬戶上始終掛著這筆錢對(duì)吧?但是這邊錢就沒有辦法平賬是吧老師?
同學(xué)你好 對(duì)的 2.計(jì)入管理費(fèi)用
好的老師。還有一個(gè)問題,我這樣做對(duì)嗎
這個(gè)買的鞭炮,實(shí)際我們只花了1500元,幫人家墊付300元, 人家也還我們錢了
發(fā)票開了一千八嗎?
沒有開發(fā)票,這個(gè)是對(duì)私轉(zhuǎn)賬的。實(shí)際支付出去1800元,人家后來還款300元
那你這個(gè)得做1500才對(duì) 不應(yīng)該做1800
還款不是當(dāng)天還的,我是18號(hào)支付出去的錢,他是22號(hào)還款的
那你也是分錄不對(duì)哦 應(yīng)該是 借管理費(fèi)用1500 借其他應(yīng)收款300 貸銀行存款1800 借銀行/現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款300
明白了老師
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給紅五星好評(píng),謝謝