紅沖之前的無票支出在做發(fā)票的 匯算清繳納稅調(diào)減
老師,請(qǐng)問24年異地預(yù)繳的所有金額合計(jì),可以在哪里導(dǎo)出?24年工商年報(bào)納稅總額需要填寫
增值稅申報(bào)表填無票收入,下月怎么沖紅
老師,含稅金額是貨款加著票點(diǎn)的對(duì)嗎
老師您好,因2024年社?;鶖?shù)上漲,在2025.03月補(bǔ)提、補(bǔ)繳了上漲社保,可是在3月個(gè)稅申報(bào)里,沒有扣除,是在4月工資申報(bào)扣除的。請(qǐng)問4月里賬務(wù)處理要怎么做?
你好老師,領(lǐng)導(dǎo)讓我們按利潤(rùn)的10%計(jì)提盈余公積,是本月凈利潤(rùn)嗎?分錄怎么做?我們?cè)履┒际墙Y(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了
老師的車租給學(xué)校用,每年支付他租車費(fèi)5000元。這個(gè)要不要登記個(gè)稅?他沒給學(xué)校開發(fā)票。
老師,個(gè)人和公司要收購(gòu)另外一家公司,需要什么資料
工商年報(bào)中的年繳費(fèi)基數(shù)是指本年度每個(gè)月的社保繳費(fèi)基數(shù)的合計(jì)數(shù)對(duì)嗎?比如說月工資是3000,繳費(fèi)基數(shù)4879是按照4879統(tǒng)計(jì)還是3000統(tǒng)計(jì)呢
老師你好,本公司借對(duì)方公司的錢,對(duì)方公司不讓做借款,本公司該怎么合理的借入對(duì)方的錢?
公司銷售貨物,銷售方付款運(yùn)輸公司,造成貨物損失,運(yùn)輸公司給招銷售方賠償款,銷售方是否開票給運(yùn)輸公司
當(dāng)時(shí)我直接做得管理費(fèi)用,是紅沖這個(gè)憑證嗎?那用不用調(diào)以前年度損益調(diào)整 呢?31萬
你好,需要用以前年度損益調(diào)整的 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。