關鍵是你開的發(fā)票是多少稅率?是13%就可以抵扣進項
老師,請問房地產(chǎn)企業(yè)預交的增值稅可以抵扣正常繳納的增值稅,但是不能抵扣預交的增值稅,對嗎?我們之前預交了增值稅,但是不知道預交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后面產(chǎn)生的也正常繳納了,后面稅局通知我們更正申報,把這部分正常產(chǎn)生的增值稅退回來了,但沒退到銀行卡,而是我們下期產(chǎn)生了稅款直接從里面抵扣,我們這期因為預交產(chǎn)生了增值稅和附加稅,請問老師,我們這期因為預交產(chǎn)生的增值稅和附加稅可以從退回來的這部分錢里面抵扣嗎?
老師,從個人哪里買了轎車,開了增值稅專用發(fā)票,能不能抵扣進項
購買管理用固定資產(chǎn)(桌子、打印機、空調(diào))、汽車(領導用的出去談業(yè)務),增值稅進項稅額能抵扣嗎?不是用于生產(chǎn)的固定資產(chǎn)。是不是增值稅屬于流轉(zhuǎn)稅,只有會計入生產(chǎn)成本的或用于生產(chǎn),未來有銷項的,才能進項稅額認證及抵扣?
那個增值稅預繳申報表 現(xiàn)在手里有進項稅二千多 需要報嗎?5月產(chǎn)生銷項5.66元 6月報了5.66元進項稅抵扣了 ?那現(xiàn)在是需要把手里未報的二千多進項稅全都在增值稅預繳申報表里填下是嗎?
請王老師預繳的增值稅可以分次抵扣嗎?因為企業(yè)這個月進項稅比較多,如果預繳的增值稅都抵扣的話,就會產(chǎn)生退稅
甲公司與租賃有關的交易的資料如下: (1)20×1年1月1日,甲公司與乙公司簽訂了一項租賃合同,合同約定,乙公司向甲公司出租一臺管理用設備,租賃期為10年,年租金為200萬元,于每年年末支付。 (2)甲公司將該項設備運回時發(fā)生運輸費2萬元,發(fā)生設備安裝費用10萬元。 問題是,運輸費2萬元,發(fā)生設備安裝費用10萬元。計入使用權資產(chǎn)的成本?還是長期待攤費用?
甲公司與租賃有關的交易的資料如下: (1)20×1年1月1日,甲公司與乙公司簽訂了一項租賃合同,合同約定,乙公司向甲公司出租一臺管理用設備,租賃期為10年,年租金為200萬元,于每年年末支付。 (2)甲公司將該項設備運回時發(fā)生運輸費2萬元,發(fā)生設備安裝費用10萬元。 問題是,運輸費2萬元,發(fā)生設備安裝費用10萬元。計入使用權資產(chǎn)的成本?還是長期待攤費用?
假如我在事業(yè)單位上班未從事會計工作,不能給我提供從事會計工作年限的證明,但是我有會計證需要繼續(xù)教育學習,信息采集時填的其他單位提供的證明可以嗎
老師 注冊公司時留的聯(lián)系人的方式會報送稅務嗎
計算增值稅稅負率是看增值稅稅報表的19欄還是24欄
某公司買了一塊地皮,后續(xù)要建房子出租的,請問土地使用權初始入賬做什么科目呢?
接了一家宗教寺廟的賬,以前沒有請過專業(yè)的會計記賬,只有銀行余額和現(xiàn)金余額,借銀行230借現(xiàn)金539,貸方改計入什么科目?
預付原材料貨款給張三3000元,銀行付過錢了,實際購買材料2500,稅500元,這怎么做分錄
研發(fā)部門發(fā)生的隔斷和布線可以攤銷
請問公司買防偽標費用計入哪個科目?貼在產(chǎn)品上的
老師我們是房地產(chǎn)企業(yè),稅率是9,現(xiàn)在是吧自己車抵賬給別人了,這個可以抵是吧
你抵車按13%算增值稅,就可以抵扣的
老師處理的車,申報增值稅在那張表里申報
在未開票列,對應13%的稅率欄