你好,增值稅預(yù)繳申報(bào)表,這個(gè)是異地的,你有異地出租房屋或者是異地工程的嗎?
老師,建筑企業(yè)預(yù)繳了增值稅,附加稅還需要預(yù)繳嗎? 預(yù)繳增值稅只填寫預(yù)繳款表,增值稅申報(bào)表空表提交嗎?有進(jìn)項(xiàng)稅額是不是要在增值稅申報(bào)表里填寫?
老師,我們公司才成立幾個(gè)月,這個(gè)月申報(bào)增值稅,沒有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),是不是只需要在申報(bào)表那里填進(jìn)項(xiàng)稅額就行了
我現(xiàn)在有銷項(xiàng)發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票, 比如說我現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額是:5 進(jìn)項(xiàng)稅額是:3 預(yù)繳增值是:3 我現(xiàn)在要怎么做分錄啊 申報(bào)的時(shí)候是不需要繳納增值稅的 預(yù)繳的還有余額 不要繳增值稅還有做那個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
個(gè)人代開專票公司收到下月申報(bào)增值稅的時(shí)候可以把個(gè)人開這張的專票的增值稅填在預(yù)繳那里嗎?進(jìn)項(xiàng)需要扣除這筆嗎?
老師,我本月申報(bào)銷項(xiàng)稅52719.24,異地預(yù)繳增值稅11715.39,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅41500,就多抵扣了3996.15這個(gè)多抵扣的怎么做賬,然后再申報(bào)表里這個(gè)多抵扣的是在哪一欄列示的
增值稅申報(bào)表上月稅費(fèi)沒錯(cuò),有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報(bào)嗎?
老師好,請(qǐng)問2024年度暫估金額比實(shí)際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金使用模式嗎?比如一個(gè)集團(tuán)公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項(xiàng)目公司等等?;镜娜腴T知識(shí),哪里有,或是可以簡(jiǎn)單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費(fèi)給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個(gè)陳列費(fèi)
找代理公司給把工商年檢報(bào)了,給對(duì)方提供哪些信息資料
老師,我兩份人工費(fèi)的合同,完成了一份費(fèi)用的支付,另一份沒有支付,但是對(duì)方給我開具了兩份合同的合計(jì)金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進(jìn)費(fèi)用,怎么去做賬,做分錄?。?/p>
郭老師,企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率怎么算
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
沒有的 公司在異地有租別人家的房子當(dāng)?shù)赇佡u東西的
你好,那不需要申報(bào)預(yù)繳申報(bào)表的
但是我手里一堆進(jìn)項(xiàng)專票沒有在稅務(wù)局認(rèn)證呢 銷項(xiàng)稅幾百塊下月準(zhǔn)備去稅務(wù)局用進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證下
?那你這個(gè)是正常申報(bào) 你有銷項(xiàng)稅額,沒有的時(shí)候你需要抵扣的時(shí)候再認(rèn)證就行
就這個(gè)圖片里的第一項(xiàng)我不用填是吧?
電子稅務(wù)局里面,你看一下有印花稅的稅種認(rèn)定嗎?還有土地使用稅,房產(chǎn)稅這些。
去哪里看?
我們租別人的房子需要報(bào)土地使用稅和房產(chǎn)稅是嗎?之前簽的合同產(chǎn)生的有金額的都報(bào)過印花稅了 我是按次申報(bào)的 所以現(xiàn)在為止沒有要交的印花稅
還有些是簽了合同沒金額的 就是合作賣貨的合同 那不就是賣出貨產(chǎn)生金額了在按次在稅務(wù)局報(bào)印花稅嗎?
電子稅務(wù)局我的信息,企業(yè)信息里面,你租別人的比房東不交,稅務(wù)局會(huì)要求企業(yè)交,這種需要企業(yè)承擔(dān)企業(yè)申報(bào)
印花稅吧?報(bào)過了
不用報(bào)土地使用稅和房產(chǎn)稅吧?
沒有稅種認(rèn)定的不需要