你好,這個(gè)是會(huì)持續(xù)下來的呀,除非他之前就是沒有申報(bào)。
小規(guī)模單位,五年前開始零申報(bào),那之前是有數(shù)據(jù)的,但是五年前開始公司沒有任何業(yè)務(wù)了,然后資產(chǎn)負(fù)債表不知道前一個(gè)人怎么報(bào)的現(xiàn)在都是零。本季度所得稅報(bào)表資產(chǎn)填零不通過了怎么辦?
企業(yè)申報(bào)個(gè)人所得稅,換了一臺(tái)電腦重新安裝了扣繳軟件后打開夠沒有之前申報(bào)的個(gè)人信息了,這個(gè)怎樣把以前的申報(bào)的數(shù)據(jù)下載下來了?是需要重新錄入信息嗎?
公司的前法人,在2020年3月把他的股權(quán)以0元轉(zhuǎn)讓出去了,目前在公司沒有股份了。 但是之前他投進(jìn)公司公戶的錢,用于公司經(jīng)營費(fèi)用支出,之前沒有做投資款入賬,直接做往來款掛“其他應(yīng)付款科目” 問題:現(xiàn)在20年末了,賬上的其他應(yīng)付款科目, 還掛著前法人之前投進(jìn)公司的數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,前法人投進(jìn)來的數(shù)據(jù) 其他應(yīng)付款的科目余額呢?
請問老師,我有家合伙個(gè)體原來是A、B兩個(gè)投資人,A占比40%,B占比60%,后在7月份時(shí)變更了投資人與投資比例,變成A與C兩個(gè)合伙人,A占股60%,C占股40%,之前AB兩個(gè)都已經(jīng)預(yù)繳了一部分個(gè)人所得稅經(jīng)營所得,那現(xiàn)在季報(bào)和年度報(bào)表的數(shù)據(jù)要怎么填寫,
請問一個(gè)公司之前的賬做的很亂,現(xiàn)在讓我做,財(cái)務(wù)報(bào)表一個(gè)數(shù)據(jù)都沒有,初始數(shù)據(jù)一個(gè)都沒有,怎么做賬呢,但是我查了一下個(gè)人所得稅申報(bào),去年是都有申報(bào)一個(gè)員工工資的,但是電子稅務(wù)局系統(tǒng)報(bào)表上一個(gè)財(cái)務(wù)弄的數(shù)據(jù)都是0,現(xiàn)在我咋做賬,年底匯算清繳我咋做
印花稅計(jì)稅依據(jù)原則上是按照取得的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橛』ǘ愂且环N合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進(jìn)來了,有發(fā)票進(jìn)來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實(shí)際工作當(dāng)中很多人會(huì)按照實(shí)際勾選的去交,我也想按照實(shí)際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險(xiǎn)敞口不同,分為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益工具,但是為啥又說不是權(quán)益工具就是負(fù)債,例如果主合同不是一項(xiàng)權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負(fù)債。
事由:A公司注冊資本50萬,目前未實(shí)繳,咱們是A公司會(huì)計(jì),B公司想要加入出資150,A也計(jì)劃把B吸納進(jìn)來,加入之后股權(quán)結(jié)構(gòu)為:A61%B39%, 問:什么時(shí)候變更工商核實(shí) 都需要注意什么
會(huì)計(jì)學(xué)堂財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)頁是哪個(gè)老師
商貿(mào)公司,可以釆購二類醫(yī)療器械嗎?
老師您好!差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的制度應(yīng)該是什么樣的?報(bào)銷人除了在報(bào)銷單上填寫相關(guān)信息,發(fā)票上還需要簽字嗎?
老師可以講一下制造企業(yè)按工時(shí)計(jì)算成本的方法嗎
我想問一下,實(shí)操課,9月6號(hào)的作業(yè),登記的明細(xì)賬。管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)損益的最后兩筆,對不對。是寫一個(gè)平字。還是寫零,幫我看一下
報(bào)了的,之前還交了稅的,到這現(xiàn)在新法人登錄申報(bào)就提取不到之前交稅的記錄了。
你好,你是不是換了電腦?因?yàn)檫@個(gè)是在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)的,重裝過或者換了電腦他就沒有。
嗯,之前是其他人在報(bào),我第一次登錄的是用前法人的信息登錄的,就能看見申報(bào)的數(shù)據(jù),后面就登錄不進(jìn)去了只能用后法人身份才可以登錄,現(xiàn)在我登錄的自然人電子稅務(wù)網(wǎng)頁版是用后法人身份登錄的也看不見之前的數(shù)據(jù)。
你好,網(wǎng)頁版上面確實(shí)是看不到的
之前是交了所得稅的,這申報(bào)又有稅,收入成本跟之前是一樣的,這不得交重復(fù)???
你好,這個(gè)不會(huì)重復(fù)教啊,因?yàn)槟悻F(xiàn)在交的部分是會(huì)減掉之前的部分后的差額。
就是沒減啊
你好,如果沒有之前的數(shù)據(jù),沒辦法導(dǎo)入的話, 你可以去稅務(wù)局大廳填表申報(bào)。
2季度前法人57360-54298=3062所得稅交了153.1,現(xiàn)在后法人申報(bào)應(yīng)該能提取到之前申報(bào)的稅費(fèi),可是沒有減掉153.1,顯示還是正常計(jì)算出來的稅費(fèi)。
如果這樣子的話確實(shí)就多交了,你可以去稅務(wù)局。填表申報(bào)
我想問如果報(bào)成虧損,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)還通知退稅喲,這種是不是只能大廳去申報(bào)。
你好,這個(gè)暫時(shí)是不會(huì)退稅的。
一般情況下就算有負(fù)數(shù)的話也是留底的概率大。
就怕稅務(wù)局打電話,如果我就這樣報(bào)了,在把稅費(fèi)交了,交多了稅務(wù)局會(huì)不會(huì)管呢
這個(gè)沒關(guān)系的。你可以到第二年匯算的時(shí)候再退稅。
那太麻煩了
你好,你如果有多交的話,肯定最終也還是要處理的。
嗯,那還只能去大廳交了
交的稅費(fèi)又提取不出來,這申報(bào)繳納也沒扣減,始終不對啊
你好,你去大廳申報(bào)的話就不會(huì)多交了。