你好,這個是運輸服務(wù),一般納稅人9% 餐飲服務(wù)是6%
老師您好,我公司組織員工培訓(xùn),聘請外單位為我公司提供培訓(xùn)服務(wù)和平時指導(dǎo)工作。請問老師,對方單位開給我公司的增值稅發(fā)票開票的稅目和內(nèi)容是什么才屬于合規(guī)票據(jù)?
老師,你好,請問一下公司提供技術(shù)服務(wù)上季度合計開票200000元。稅率是6。然后我們是外包給別人。對方也是開具6個點的發(fā)票合計140000元。公司無其他支出。請問這樣需要交企業(yè)所得稅嗎?需要交多少呢?
甲旅游公司為增值稅一般納稅人,主要從事旅游服務(wù),2020年10月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)提供旅游服務(wù)取得的含增值稅收入720.8萬元,替游客向其他單位支付交通費53萬元、住宿費25.44萬元、門票費22.26萬元;并支付本單位導(dǎo)游工資2.12萬元。(2)將本年購入商鋪對外出租,每月含增值稅租金11萬元,月一次性收取3個月的含增值稅租金33萬元。(3)購進職工通勤用班車,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額9.6萬元。(4)購進廣告設(shè)計服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.6萬元(5)購進電信服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.2萬元(6)購進會議展覽服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2.4萬元。已知:旅游服務(wù)增值稅稅率為6%,不動產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為9%,取得扣稅憑證已通過稅務(wù)機關(guān)認證:甲旅游公司提供旅游服務(wù)選擇差額計稅方法計繳增值稅。要求:計算當月應(yīng)納稅額。
境內(nèi)單位和個人以無運輸工具承運方式提供的國際運輸服務(wù),由境內(nèi)實際承運人適用增值稅零稅率;無運輸工具承運業(yè)務(wù)的經(jīng)營者適用增值稅免稅政策。請問老師,圖片是說的零稅率針對實際承運人的嗎?對經(jīng)營者為何免稅,有什么區(qū)別,都是提供境外運輸?shù)模?/p>
老師您好,我公司是建筑勞務(wù)有限公司,主要是向?qū)Ψ教峁┙ㄖ趧?wù)服務(wù),如工地上的抹灰,瓦泥工,安裝等,請問我們給對方單位開具的增值稅專用發(fā)票中,貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱這一欄寫的是建筑勞務(wù),這樣的增值稅專用發(fā)票是不是還要到稅務(wù)局額外上稅?
一般納稅人,在申報增值稅時能不能選擇小微企業(yè)?
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進項稅,現(xiàn)在銷售出去了,實行簡易計稅是按3%計稅還是3%的征收率減按2%征收呢?
我公司員工為了孩子上學(xué)要停保幾個月,在另外一個地方自己交2個月保險。這個對社保以后退休沒影響吧,還有這兩個月我能給他發(fā)工資么
老師 您好 我想請教一個問題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯了 賬上的金額是對的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯誤 怎么辦啊
收到裝修工程進度款未開票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報表模板嗎?
23年匯算清繳更改必須要去線下嗎?
老師您好,我想問下,比如我們要買一套教具,里面有一千多樣?xùn)|西,總價就五六千塊錢,這個開發(fā)票,我可以開*教具一套,單價5000元,對吧?
您好,看本月虧損了還是盈利,是看凈利潤的數(shù)據(jù)嗎
收購發(fā)票開了,按照日期一筆做正式入賬憑證可以嗎?