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老師,你好,請問一下公司提供技術(shù)服務(wù)上季度合計(jì)開票200000元。稅率是6。然后我們是外包給別人。對方也是開具6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票合計(jì)140000元。公司無其他支出。請問這樣需要交企業(yè)所得稅嗎?需要交多少呢?

2021-09-13 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-13 11:02

你好,需要交企業(yè)所得稅的年累計(jì)的利潤是多少?之前季度有業(yè)務(wù)嗎?

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快賬用戶1977 追問 2021-09-13 11:08

我就單純的這一筆業(yè)務(wù)按正常所需繳納企業(yè)所得稅。這個(gè)所得稅應(yīng)該怎么計(jì)算呢?

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快賬用戶1977 追問 2021-09-13 11:09

不含稅收入減去不含稅進(jìn)項(xiàng)就是我的應(yīng)納稅額嗎?還是怎么算呢?

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齊紅老師 解答 2021-09-13 11:11

20萬除以1.06減去14萬除以1.06,這個(gè)余額乘以2.5%。 如果是小型微利企業(yè)。

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快賬用戶1977 追問 2021-09-13 11:44

沒有減半征收嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-13 11:51

是5%,現(xiàn)在已經(jīng)給你減半了。

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你好,需要交企業(yè)所得稅的年累計(jì)的利潤是多少?之前季度有業(yè)務(wù)嗎?
2021-09-13
你好,不可以的,你設(shè)計(jì)你怎么還有安裝。
2023-04-28
可以的,你有經(jīng)營范圍就行。
2023-10-12
你好,同學(xué) 計(jì)入研發(fā)支出處理,后面轉(zhuǎn)無形資產(chǎn) 不繳納
2021-05-28
你好 ;? ? ?是的。? 研發(fā)費(fèi)用 是可以加計(jì)扣除的 按75%不了的; 需要備案的?
2021-11-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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