你好,是填不含稅銷售額,不含稅金額2407.92。

老師我想請(qǐng)問(wèn)一下,就是小規(guī)模納稅人免稅是指的1.銷項(xiàng)稅對(duì)不對(duì)?2.就是專門對(duì)3%的銷項(xiàng)不管金額是多少萬(wàn)都是免稅的對(duì)嗎?3就是如果普票開的銷項(xiàng)稅率是比如5%稅率的,這個(gè)就是不免稅的對(duì)不對(duì)啊老師?還是說(shuō)小規(guī)模銷項(xiàng)都是免稅呢?因?yàn)橹罢f(shuō)的1%的今年4.1號(hào)都是免稅,我理解不知道有沒(méi)有問(wèn)題,麻煩老師指導(dǎo)一下
老師,我們小規(guī)模納稅人開的普票1個(gè)點(diǎn),1000塊錢,稅額是9.9,總得沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),那我申報(bào)增值稅的時(shí)候在小微企業(yè)免稅銷售額填990.1元還是1000/1.03=970.87元呢?
老師,我想問(wèn)下就是1月開具普票發(fā)票是按3%開具的(當(dāng)時(shí)政策未下發(fā)時(shí)開具)2-3月按1%開具普通發(fā)票,1-3月發(fā)票上所列的不含稅銷售額為129w,含稅發(fā)票金額為130w,在填小規(guī)模增值稅及附加稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)在哪個(gè)項(xiàng)目列表填寫,填寫金額是按照發(fā)票所示的不含稅銷售額129w填寫,還是按照:不含稅的銷售額126=130/(1+3%)填寫?
公司小規(guī)模納稅申報(bào) 本月開具一張普通發(fā)票,不含稅金額1萬(wàn)元,開具的稅率為1%,稅額100元,價(jià)稅合計(jì)10,100元。 填制小規(guī)模納稅人申報(bào)表時(shí)自動(dòng)顯示,第十欄小微企業(yè)免稅銷售額1萬(wàn)元。第二十欄小微企業(yè)免稅額300元。 問(wèn)題:我開具的發(fā)票稅率為1%,免稅額是100元。而申報(bào)表上免稅額是300元,是否要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上填寫200。?
老師你好 就是小規(guī)模納稅人開了1%的專票 又開了一部分免稅的普票和一部分1%普票 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)申報(bào)的時(shí)候計(jì)稅依據(jù)填在小微企業(yè)免稅銷售額欄下面的未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是嗎?一季度開票金額沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)
做經(jīng)營(yíng)分析表,1-9月的變動(dòng)成本總額為412萬(wàn)元,1-10月的變動(dòng)成本總額為383萬(wàn)元,變動(dòng)成本總額降低。那當(dāng)月1 0月變動(dòng)成本額應(yīng)該怎么填?
老師您好,不用交增值稅怎么做里記賬憑證
公司社保老板說(shuō)沒(méi)錢不給交,可以申請(qǐng)緩交嗎
老師,我還沒(méi)收到客戶的款項(xiàng),目前服裝已經(jīng)寄給乙公司了,乙要求我開發(fā)票,這種可以開發(fā)票嗎?我還沒(méi)收到錢
老師,我們是一家鋼鐵貿(mào)易公司,關(guān)于運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用,別人可以給我們來(lái)運(yùn)輸費(fèi)的發(fā)票嗎?還是說(shuō)運(yùn)費(fèi)本來(lái)就計(jì)入成本了
老師,費(fèi)用報(bào)銷單上,復(fù)核簽字是在會(huì)計(jì)簽字后還是之前,哪個(gè)環(huán)節(jié),復(fù)核能是出納?
這個(gè)第二小題怎么算出來(lái)的 老師詳細(xì)解釋一下謝謝!
老師6月份增值稅申報(bào)錯(cuò)了,又更正申報(bào)了產(chǎn)生了0.42元的退稅,老師可以不管他嗎?
為什么公司每年都要請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所來(lái)審計(jì),出審計(jì)報(bào)告
老師 9月暫估80萬(wàn)成本 未交企業(yè)所得稅 10月該怎么做?

