 
                            你好,小微企業(yè)免稅銷售額=1000/1.01

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我們是個體工商戶,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票不是1%的點(diǎn)嗎?我想問一下小規(guī)模納稅人增值稅申報表中的未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是填含稅銷售額除以1.03的數(shù)還是填含稅銷售額除以1.01的數(shù)呢?
老師,我們小規(guī)模納稅人開的普票1個點(diǎn),1000塊錢,稅額是9.9,總得沒有達(dá)到起征點(diǎn),那我申報增值稅的時候在小微企業(yè)免稅銷售額填990.1元還是1000/1.03=970.87元呢?
你好老師,請問小規(guī)模納稅人未開票收入但是未達(dá)起征點(diǎn),請問申報的時候也是填在第10列小微企業(yè)免稅銷售額處嗎?
您好,小規(guī)模納稅人開票30萬以下,未達(dá)到起征點(diǎn),本身使用稅率是3%,現(xiàn)在有政策優(yōu)惠,實(shí)際開出的發(fā)票稅率是1%,那么增值稅申報表中本期免稅額怎么填,是填小微企業(yè)免稅額還是未達(dá)起征點(diǎn)免稅額,是按照稅率3%還是按照1%填
老師,我想問下小規(guī)模納稅人未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)30萬的時候申報增值稅的時候那個增值稅申報表的銷售額和免稅銷售額填0還是填實(shí)際的
 
                為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時間久一點(diǎn)而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費(fèi)和洗衣費(fèi),伙食費(fèi)是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費(fèi)是醫(yī)院收取,請問這個要怎么做賬啊
老師,請問一下一個公司采購辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬多元,需要做一個合同嗎
您好!老師,我想請教一個問題,就是大型超市,庫存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權(quán)在租賃期開始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當(dāng)于6個月租金的違約金;每年租金為1000萬元,于每年年末支付。租賃期滿后,甲公司有權(quán)按照每年1000萬元續(xù)租4年;租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項(xiàng)租賃,甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬元。甲公司在租賃期開始日經(jīng)評估后認(rèn)為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開始日起計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為零。甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用,也不考慮稅費(fèi)及其他因素。(以萬元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說明理由。2.24年1月確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用4.25年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用
這兩道題為什么不一樣呢?一個是進(jìn)口環(huán)節(jié)可以抵扣消費(fèi)稅,直接銷售的話可以抵扣消費(fèi)稅,為什么另一個委托加工收回來了之后,高于委托計(jì)稅組成價格直接銷售就要交消費(fèi)稅呢,搞不清楚了。
請問下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個人抬頭的發(fā)票報銷的,入職工福利,代扣代繳個人所得稅。現(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請問這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負(fù)債的內(nèi)在價值等于賬面價值,這句話意味著什么
KTV唱歌在美團(tuán)上售賣,這屬于電商嗎?數(shù)據(jù)會推送到稅務(wù)局嗎?


是填990.1嗎?那本期免稅銷售額不就變成990.1×3%=29.7了嗎?
你好,小微企業(yè)免稅銷售額=1000/1.01,減免的稅款=1000/1.01*1%?
他這個是自動乘以百分之三的
你好,你需要改成1%才是的
怎么修改呢?
你好,把減免的稅額改成??1000/1.01*1%?
老師,你說的是幾行的呢?那個灰色的29.7是自動帶出來的,沒法修改
你好,是小微企業(yè)減免稅額欄次?
沒看到這一欄啊
你好,箭頭指向的地方?
老師,這個是灰色的,不能手動改的,是自動帶出來的
你好,那就需要問稅局方面,為什么無法修改了?
老師,那我們這個發(fā)生租房業(yè)務(wù)的話,給對方開發(fā)票,小規(guī)模納稅人應(yīng)該開幾個點(diǎn)的票呢
你好,發(fā)生租房業(yè)務(wù)的話,小規(guī)模納稅人應(yīng)該開5%的發(fā)票?
老師,不好意思,5%的話有沒有減免的政策???
你好,5%的話,是沒有減免政策的
好的,謝謝老師,是不是還要交房產(chǎn)稅和印花稅呢
你好,是的,是這樣的