你好,有限公司填寫小微企業(yè)免稅額按照3%。

湖北省小規(guī)模納稅人,2020年12月31日前適用3%稅率的免征增值稅,我開發(fā)票時(shí)一直是用免稅在開具。 可是我在報(bào)稅時(shí)在填報(bào)《增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表時(shí)》,顯示 貴單位本期全部銷售額超過增值稅起征點(diǎn),不得享受起征點(diǎn)以下免征增值稅優(yōu)惠政策,不得填報(bào)第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數(shù)據(jù) !請(qǐng)檢查修改后再保存! 應(yīng)該怎么弄了,謝謝!
小規(guī)模納稅人,季度未達(dá)30萬(wàn),是不是填寫增值稅申報(bào)表是填寫小微企業(yè)免稅銷售額嗎?但是本期減免稅額是按3%算的呢?實(shí)際是減免一個(gè)點(diǎn)?。≡趺崔k
小規(guī)模納稅人增值稅3%減免按1%繳納,季度為未超過30萬(wàn),我將收入填寫到未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額,但是免稅額是按照3%計(jì)算的,票面是1%,和票面稅率不符,請(qǐng)問怎么申報(bào)增值稅?
老師,個(gè)體工商戶稅率3%減按1%,開了普票,在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)表時(shí),減免的稅額要填寫嗎?還是只填寫增值稅納稅申報(bào)表里“免稅銷售額”和“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,免稅額寫在“本期免稅額”這樣就可以呢?
老師,小微企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)申報(bào)表中,免稅額是按3%的稅率填寫嗎?我按開票的1%填寫,保存不了,提示邏輯關(guān)系不符
老師,我們23年銷售的固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)沒有開具發(fā)票,也沒做無(wú)票處理,25年開具賣固定資產(chǎn)的發(fā)票,稅務(wù)局讓在23年補(bǔ)無(wú)票收入,請(qǐng)問老師,我23年補(bǔ)無(wú)票收入的話,是不是還得補(bǔ)增值稅啊。補(bǔ)增值稅還得有滯納金吧?
老師,您好!我報(bào)稅不成功,是什么原因啊
老師,我用法人個(gè)人賬號(hào)微信掃碼登錄,我找不到個(gè)人中心,備案收益所有人信息,這種情況該怎么辦啊
老師,我用法人個(gè)人賬號(hào)微信掃碼登錄,出現(xiàn)這種情況要怎么辦啊,備案收益所有人信息
苗圃的個(gè)體每個(gè)月開票30萬(wàn)以內(nèi)也是不用交稅的吧
新建廠房,投產(chǎn)前的水電費(fèi)是進(jìn)入損益,還是納入房產(chǎn)原值交房產(chǎn)稅?
老師您好,如果科技服務(wù)單位,既有服務(wù)又有銷售出現(xiàn)這樣的提示需要怎么辦
老師我們公司去年有筆業(yè)務(wù)現(xiàn)在款到公戶了,取出后注銷公司,怎樣能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
我們是建安企業(yè),老板說要增加進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,建安企業(yè)符合條件增加嗎?有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)一般是什么行業(yè)的公司?
老師,請(qǐng)問,我私信幫公司代收 5 萬(wàn),然后用了 3000 塊公司報(bào)銷(直接在 5 萬(wàn)中支出),下個(gè)月把剩余的錢提現(xiàn)到公司賬戶上,這個(gè)要怎么樣做會(huì)計(jì)分錄

