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老師,12月沒有收到發(fā)票,借:管理費用3萬,貸:應付賬款3萬,1月收到專票并付款,怎么做賬?

2025-02-05 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-05 15:35

借應付帳款貸利潤分配未分配利潤3萬 利潤分配未分配利潤、 應交稅費、應交增值稅進項 貸應付賬款。

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借應付帳款貸利潤分配未分配利潤3萬 利潤分配未分配利潤、 應交稅費、應交增值稅進項 貸應付賬款。
2025-02-05
你好,你現(xiàn)在借應交稅費,應交增值稅進項稅額,貸以前年度損益調(diào)整297.03。
2025-02-05
10月最好是先 貸:其他應付款
2023-12-27
2022年1-3月的房租攤銷 借:制造費用55045.87 貸:預付賬款55045.87 2022年收到發(fā)票24萬 借:以前年度損益調(diào)整12 貸:其他應付款12
2022-04-25
借應交稅費、應交增值稅借管理費用負數(shù) 按發(fā)票的數(shù)額來填寫。
2024-06-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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