針對您描述的情況,可以從以下幾個方面入手進行賬務處理和分錄: 一、確定補賬范圍和期間 首先,需要明確補賬的具體年度為2023年,以及補賬的內容,如原材料、財務報表、稅務申報等。 二、收集相關資料 盡管沒有正規(guī)的應付賬款記錄和發(fā)票,但仍應盡可能收集與原材料采購相關的資料,如老板的付款記錄、對方的收據(jù)或收貨單等,以證明交易的真實性。 三、建立會計科目 1. 原材料:已確定借記20萬。 2. 實收資本/資本公積(或老板個人往來科目):由于原材料款項是從老板私戶支付,且沒有正規(guī)發(fā)票和應付賬款記錄,這部分資金可能被視為老板對公司的投資或借款。具體使用哪個科目取決于公司與老板之間的財務安排和協(xié)議。如果視為投資,則貸記“實收資本”或“資本公積”;如果視為借款,則貸記老板個人往來科目。但請注意,這種處理方式可能涉及稅務和合規(guī)性問題,建議咨詢專業(yè)稅務師或會計師的意見。 四、分錄處理 基于上述分析,可能的分錄如下: 借:原材料 200,000 貸:實收資本/資本公積(或老板個人往來科目) 200,000 五、稅務處理 由于沒有正規(guī)發(fā)票,這部分原材料的進項稅額可能無法抵扣。同時,由于使用了老板私戶付款,可能存在企業(yè)所得稅前扣除的問題。因此,在稅務處理上需要特別注意: 1. 增值稅:由于沒有發(fā)票,進項稅額無法抵扣。如果稅務機關查實,可能需要補繳增值稅及滯納金。 2. 企業(yè)所得稅:老板私戶付款的部分,如果沒有正規(guī)發(fā)票和合規(guī)的賬務處理,可能無法在企業(yè)所得稅前扣除。這可能導致企業(yè)所得稅的增加。 六、合規(guī)性考慮 1. 建立正規(guī)賬務體系:盡快建立完善的賬務體系和發(fā)票管理制度,確保未來交易的合規(guī)性。 2. 與供應商溝通:盡量與供應商溝通,補開發(fā)票或提供其他合規(guī)的財務憑證。 3. 咨詢專業(yè)意見:由于補賬和稅務處理涉及較多專業(yè)問題,建議咨詢專業(yè)會計師或稅務師的意見。 總之,對于這種情況的賬務處理,需要綜合考慮合規(guī)性、稅務影響和實際操作難度。在具體操作時,務必謹慎并咨詢專業(yè)意見。
老師,現(xiàn)在我來一個公司上班,這個公司以前購買材料,然后又以單項包工的形式請人施工,建高架房倉庫,資金一直沒有通過對公賬戶,現(xiàn)在倉庫建成要投入使用了,多數(shù)資金也已經(jīng)付了,在賬目方面我要怎么處理呢?是把各種材料發(fā)票開過來,再把各方施工的發(fā)票補過來計入到固定資產嗎?可是其中有些發(fā)票是補不過來。我應該怎樣處理這個賬目?
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因為B公司去年下半年開始了個新的項目,有工資,社保,房租,水電費等費用,沒有錢,所以轉過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因為B公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務局上面申報社保,扣費,也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費用的賬都補上了,去年申報的財務報表也沒有去更改,個稅也沒有補上,支付寶收的款做成了預收賬款,聽取了一個財務朋友的建議,預收賬款每個月確認了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
老師,我們公司一家材料公司有往來,我們從他們那里材料有20萬未付款,因為這家公司需要發(fā)電機我們將我們公司一臺二手發(fā)電機以4萬賣給了對方,這筆也沒有通過現(xiàn)金或者銀行轉賬支付,只是在對賬單中提到這4萬塊錢沖抵我們的欠款20萬,最后欠他16萬,那我這筆4萬塊錢該如何做賬務處理呢,對方也沒有要我們開發(fā)票?
各位老師大家好,我們公司是紡織行業(yè),然后設備上面用的有一種棕絲,經(jīng)常要換的,然后金額也比較大,一次就是1萬元以上的,付款了,對方也開來了專票,那么這種的該計入到什么科目,怎么做賬務處理呢,請老師們指點一下,謝謝
各位老師大家好,我是從別人手里接過來的賬務,現(xiàn)在要補賬,然后比如說期初庫存商品,還有原材料這兩塊的盤點,庫存商品是借20萬,然后原材料是借20萬,現(xiàn)在貸方應該計入到那個科目呢,請那位老師給我指點一下,謝謝
公司高新7月份到期,什么時候要申請復審,在哪兒申請復審
標準成本法,實際成本法,約當產量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個人抬頭的入職體檢費可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實際體檢費的75%報銷給個人
以前年度計提壞賬準備,當年已納稅調增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調減吧?在納稅調整表資產減值準備欄次中填負數(shù)嗎?
老師,你好,請問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務,請問哪些需要做零申報
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點嗎?
一開始是以為是辦公費,已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費用——辦公費 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費已做進項轉出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應交稅費,應交個人所得稅是登三欄明細賬嗎?