同學(xué)你好。 就是說 盤盈了, 如果是的話, 先查明盤盈的原因 假如 說賬務(wù)處理錯誤導(dǎo)致的盤盈。那么。 原材料 和 庫存商品 都有可能是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本 因此。 借 原材料 20 庫存商品 20 貸 主營業(yè)務(wù)成本 40
各位老師,下午好,我們公司是殘膜回收再生加工企業(yè),然后,企業(yè)里面有關(guān)財政扶貧的一些款項(xiàng)我計(jì)入到專項(xiàng)應(yīng)付款里面了,但是,現(xiàn)在問題來了,現(xiàn)在這個錢怎么支出呢,比如,供應(yīng)商供來的原材料,分錄為:借:原材料 ,貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在要給供應(yīng)商付款了,分錄為,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,那么這個專項(xiàng)應(yīng)付款——?dú)埬ぱa(bǔ)貼款,怎么支出呢,請各位老師解析一下,謝謝
老師,下午好!我司是做機(jī)器,現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機(jī)器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,我是小企業(yè) 對成本的核算不是很精準(zhǔn),每個月成本就是按倉庫盤點(diǎn)表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進(jìn)行計(jì)算成本結(jié)出報表的,現(xiàn)在問題來了,我自產(chǎn)自用機(jī)器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話,分錄:借固定資產(chǎn) 貸庫存商品,這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個庫存商品金額與我盤點(diǎn)表庫存商品的金額一致,這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢?盼復(fù)!有人建議做:借固定資產(chǎn) 貸:生產(chǎn)成本(是此臺機(jī)器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因?yàn)槿胭~的固定資產(chǎn)360萬。如果直接做生產(chǎn)成本,這樣這個月生產(chǎn)成本就大的太可以怕
老師,下午好!我司是做機(jī)器,現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機(jī)器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,我是小企業(yè) 對成本的核算不是很精準(zhǔn),每個月成本就是按倉庫盤點(diǎn)表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進(jìn)行計(jì)算成本結(jié)出報表的,現(xiàn)在問題來了,我自產(chǎn)自用機(jī)器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話,分錄:借固定資產(chǎn) 貸庫存商品,這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個庫存商品金額與我盤點(diǎn)表庫存商品的金額一致,這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢?盼復(fù)!有人建議做:借固定資產(chǎn) 貸:生產(chǎn)成本(是此臺機(jī)器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因?yàn)槿胭~的固定資產(chǎn)360萬。如果直接做生產(chǎn)成本,這樣這個月生產(chǎn)成本就大的太可以怕。
老師,請問發(fā)現(xiàn)19年的審計(jì)報告庫存商品那里多了一千多塊,原因是19年的賬在付款的時候但發(fā)票未到,直接入了庫存商品,后期來了發(fā)票沒發(fā)現(xiàn)有做了一筆,但在19年12月紅沖,但由于科目借貸方向的問題,不知道為什么審計(jì)沒有發(fā)現(xiàn),所以庫存多了一個商品。我們也沒有發(fā)現(xiàn)這個問題,導(dǎo)致20、21年的審計(jì)報告期初都是多這個金額,但實(shí)際我們的賬上是沒有這個金額的,這個要怎么調(diào)整?
各位老師,大家早上好,我們公司是三個股東,其中兩中股東把以前公司剩余的些布料做為資本投進(jìn)來了,然后又通過我們公司銷售出去,款項(xiàng)進(jìn)了公司公戶,然后我們對人家開了銷售發(fā)票,我們公司也是準(zhǔn)備生產(chǎn)布料,但是還沒有開始生產(chǎn)呢,然后,股東投進(jìn)來的這些布料為實(shí)收資本,款項(xiàng)進(jìn)了公司戶,還給購買方開了銷售發(fā)票,現(xiàn)在我怎么做賬務(wù)處理,才能體理,實(shí)收資本,銀行存款,主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,這一塊,這些賬務(wù)處理,我銜接不上去了,請各位老師指點(diǎn)一下,把賬務(wù)處理的分錄給我詳解一下,謝謝
計(jì)提社保時,計(jì)提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
不是盤盈,老師,是才建賬呢
明白了。接手過來,期初不做賬, 直接在財務(wù)軟件里 進(jìn)行數(shù)據(jù)初始化
按照對方提供你的科余表 把期初余額錄入系統(tǒng), 錄入好后,發(fā)生新業(yè)務(wù)時,開始錄入會計(jì)分錄
老師,你好,對方是代賬公司,沒有賬務(wù),因?yàn)橐恍┵~務(wù)需要銜接,只能補(bǔ)賬,要補(bǔ)就要全套的都入賬,我不知道以上這個問題怎么寫借貸科目分錄,所以請教老師
好的,明白了 你們是生產(chǎn)型公司嗎。 如果是的話 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款 領(lǐng)用原材料 借 生產(chǎn)成本 貸 原材料 借 庫存商品 貸 生產(chǎn)成本
好的,明白了 你們是生產(chǎn)型公司嗎。 如果是的話 購入原材料時 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款 如果不能抵扣 就把 稅金科目刪除掉 領(lǐng)用原材料時 借 生產(chǎn)成本 貸 原材料 產(chǎn)品入庫時 借 庫存商品 貸 生產(chǎn)成本
老師,在打擾一下,如果沒有應(yīng)付賬款,貸方科目寫什么!
同學(xué)你好。如果沒有應(yīng)付賬款 貸方科目寫 銀行存款