借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
老師,單位員工預(yù)支2000元出差。這個人有其他應(yīng)付款,有其他應(yīng)收款,可以都走一個科目嗎也就是預(yù)支的這個錢走其他應(yīng)付款。
員工總是集體預(yù)支工資怎么寫分錄,每個人都寫一個其他應(yīng)收—張三,其他應(yīng)收—李四……等等這樣嗎,這樣的話其他應(yīng)收下那得好多人名
老師你好,預(yù)支員工工資,后來發(fā)放了 預(yù)支工資時 借:其他應(yīng)收款-某某人 貸:銀行存款 發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-某某人 這樣寫對不對呢
老師好,同一個員工預(yù)支工資,做其他應(yīng)收款--預(yù)支工資---***,他領(lǐng)備用金的時候,也可以做在其他應(yīng)收款--預(yù)支工資---***嗎? 還是需要另外再掛一個?
老師:員工預(yù)支借錢:分錄借:其他應(yīng)收款一XⅩ員工3000元,貸:銀行存款 3000元,后面回來出差報銷4500元分錄:怎么寫
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進(jìn)項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作?。扛兄x指教
收入確認(rèn),報關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
老師,公司商務(wù)叫了個叉車出貨,自己給叉車?yán)习甯读隋X,然后公對公開了票怎么辦?
我就是這樣寫的 謝謝老師
好的,好的,是這樣寫的
老師 這樣寫應(yīng)該也可以吧 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)計提時:借:管理費用(銷售費用、生產(chǎn)成本、制造費用等)——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資——正常發(fā)放 ? ? ? 應(yīng)付職工薪酬——工資(前期預(yù)支的那部分)
可以的,這個不影響的
最后支付是這樣寫的 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 其他應(yīng)收款
好的 謝謝老師
不客氣,很高興幫你
老師還有一個問題 就是11月個稅少提了 45元 1月份怎么做賬呢 補(bǔ)提的話會有影響嗎
不會,這個補(bǔ)賬沒有影響的
借:應(yīng)付職工
貸:應(yīng)交稅費-個稅
老師 借應(yīng)付職工 后邊是什么呢
借:應(yīng)付職工-工資寫這個就可以了
好的 謝謝 是這樣的吧 老師 借應(yīng)付職工工資 貸應(yīng)交個稅 借應(yīng)交個稅 貸銀存
是的, 是的,就是這樣的