借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)4500 貸:其他應(yīng)收款一XⅩ員工3000元, 貸:銀行存款 1500
老師,6月份員工借支2000元,分錄:借:其他應(yīng)收款2000貸:銀行存款2000.7月份報(bào)銷5315直接做的分錄。借:管理費(fèi)用3315貸:銀行存款3315?,F(xiàn)在分錄要怎么做?
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)以前年度收到生育津貼10000元,分錄:借:銀行存款10000 貸:其他應(yīng)付款10000;當(dāng)時(shí)扣除單位墊付的工資7000元后,實(shí)報(bào)3000元,分錄:借:其他應(yīng)付款3000元,貸:現(xiàn)金3000元。以上都是2016年的事項(xiàng)和分錄,現(xiàn)在要對(duì)其中7000元作以前年度損益調(diào)整嗎?調(diào)整的分錄咋做?
老師,這筆錢實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經(jīng)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報(bào)銷員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報(bào)銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報(bào)銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報(bào)銷給員工的代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時(shí)這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢
員工出差暫支款5000元 給他的時(shí)候是:借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 回來(lái)后他報(bào)銷3000元,退回公司銀行卡2000元 是不是做 銀行收款憑證 借 差旅費(fèi) 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款
老師:員工預(yù)支借錢:分錄借:其他應(yīng)收款一XⅩ員工3000元,貸:銀行存款 3000元,后面回來(lái)出差報(bào)銷4500元分錄:怎么寫
公司車險(xiǎn)月供好像60期、那折扣幾年呢?
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,應(yīng)收賬款無(wú)法收回時(shí),賬務(wù)上該如何處理?
老師,早上好! 老扳要建一個(gè)洗煤廠,這個(gè)過(guò)程會(huì)計(jì)處理是不是相當(dāng)于,建筑施工企業(yè)會(huì)計(jì)處理?
外賬不做了,都需要外賬公司給提供哪些資料給公司
老師 ,就是我們是制造業(yè) 然后前期沒(méi)有庫(kù)管 也不知道 領(lǐng)用了什么材料,結(jié)果到了 這個(gè)月 發(fā)現(xiàn)早就領(lǐng)完了 那么 我現(xiàn)在怎么做分錄 什么時(shí)候填寫領(lǐng)料單呢?
工作中輔助核算和進(jìn)銷存明細(xì),別的沒(méi)有特殊了吧,正常做憑證就行了嗎
老師員工請(qǐng)假里包括星期天,星期天扣工資嗎?
收到的一年房租發(fā)票,是一次性入賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位有名職工停薪留職了,個(gè)稅系統(tǒng)里面他的信息怎么申報(bào)呢?
老師 每個(gè)公司都需要交水利基金嗎