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員工總是集體預支工資怎么寫分錄,每個人都寫一個其他應收—張三,其他應收—李四……等等這樣嗎,這樣的話其他應收下那得好多人名

2022-08-15 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-15 14:12

你好,那你可以這樣,先把錢轉到法人卡里面,先相當于轉到法人名下,然后呢,這些員工的名稱就不愿意體現(xiàn)在賬戶里面了,讓法人再轉給這些人。

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快賬用戶2211 追問 2022-08-15 14:14

那這樣賬上就體現(xiàn)不出來直接給員工轉賬的記錄了,相當于法人跟公司多了一筆往來了

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齊紅老師 解答 2022-08-15 14:16

你好,你可以在自己整理一個Excel表格呀,然后附上員工的明細表就可以了。然后在備注里轉款的時候寫上什么業(yè)務。

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快賬用戶2211 追問 2022-08-15 14:18

那公司給法人轉的這筆就不能算往來了吧,然后個稅啥的還是用員工自己的信息申報個稅是嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-15 14:20

你好,按說個稅的話得用員工自己的信息來申報,因為法人就是過度,這不算法人的往來。

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快賬用戶2211 追問 2022-08-15 14:21

嗯嗯好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-08-15 14:23

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你好,那你可以這樣,先把錢轉到法人卡里面,先相當于轉到法人名下,然后呢,這些員工的名稱就不愿意體現(xiàn)在賬戶里面了,讓法人再轉給這些人。
2022-08-15
同學你好 也可以建一個表格來登記預支的情況,在做憑證時不用掛明細,直接掛一級科目;但是按照明細來掛會比較直觀
2022-08-24
你好,借研發(fā)支出。貸應付職工薪酬
2024-05-25
同學,您好,看看這個分錄: 計提工資:借管理費用-工資 1000 貸應付職工薪酬-工資1000。 發(fā)放工資:借應付職工薪酬-工資1000 貸銀行存款970 其他應付款-個人社保20 應交稅費-個人所得稅10 繳個稅時:借應交稅費-個人所得稅 貸銀行存款10 繳社保時:借應付職工薪酬-社保單位100 其他應付款-個人社保20 貸銀行存款120. 社保計提:借管理費用-社保單位100 貸應付職工薪酬-社保單位-100
2020-10-21
公司不交但是需要代扣代繳個人的呀,所以也是這樣做的 其他應付款還是其他應收款需要看先發(fā)工資還是后發(fā)工資
2021-01-27
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