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老師早上好,請(qǐng)問關(guān)于個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄。 我在支付工資的時(shí)候這樣寫分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-公積金 其他應(yīng)收款-個(gè)人所得稅 銀行存款 老師我拿到銀行給的扣個(gè)人所得稅的憑證之后該怎么寫會(huì)計(jì)分錄。

2020-10-21 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-21 09:29

同學(xué),您好,看看這個(gè)分錄: 計(jì)提工資:借管理費(fèi)用-工資 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資1000。 發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸銀行存款970 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保20 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅10 繳個(gè)稅時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸銀行存款10 繳社保時(shí):借應(yīng)付職工薪酬-社保單位100 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保20 貸銀行存款120. 社保計(jì)提:借管理費(fèi)用-社保單位100 貸應(yīng)付職工薪酬-社保單位-100

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快賬用戶5464 追問 2020-10-21 09:34

老師 我寫其他應(yīng)收款是錯(cuò)了?

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快賬用戶5464 追問 2020-10-21 09:36

老師,那我們之前都是 寫其他應(yīng)收款,2019年和2020年都是這樣,那我現(xiàn)在該怎么處理。

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齊紅老師 解答 2020-10-21 09:37

其他應(yīng)收和其他應(yīng)付在這里可以通用,不要管他。整體的意思一樣就可以。

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同學(xué),您好,看看這個(gè)分錄: 計(jì)提工資:借管理費(fèi)用-工資 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資1000。 發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸銀行存款970 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保20 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅10 繳個(gè)稅時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸銀行存款10 繳社保時(shí):借應(yīng)付職工薪酬-社保單位100 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保20 貸銀行存款120. 社保計(jì)提:借管理費(fèi)用-社保單位100 貸應(yīng)付職工薪酬-社保單位-100
2020-10-21
同學(xué),你好,這個(gè)沒有問題,同時(shí)有個(gè)計(jì)提工資的分錄,借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資
2021-04-28
同學(xué)您好, 計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2024-07-12
你好是的,是這樣,是的,是的
2021-04-29
不用糾結(jié)是那個(gè)科目,支付時(shí)沖平就是了哈
2023-03-09
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