同學,你好 其他應收款--備用金
老師,單位員工預支2000元出差。這個人有其他應付款,有其他應收款,可以都走一個科目嗎也就是預支的這個錢走其他應付款。
老師,新公司,籌建期一直沒定工資標準,先預支的工資,有一年的時間。開始營業(yè)才定的5000一個月,也才開始建賬。前面的預支工資記的“其他應收款”,現(xiàn)在需要怎么做工資表來沖掉這個“其他應收款”?
老師,你好,員工預支了2000元的工資,做賬的時候掛的是其他應收款,做工資表的時候在其他扣款里扣了2000元,現(xiàn)在發(fā)放工資的時候,怎么做賬呢,這個員工工資7000元,,現(xiàn)在實際發(fā)5000元
老師好,同一個員工預支工資,做其他應收款--預支工資---***,他領備用金的時候,也可以做在其他應收款--預支工資---***嗎? 還是需要另外再掛一個?
預支工資,借支備用金是同一人,會計科目其他應收款可不可以這樣:其他應收款—小李(預支工資),其他應收款—小李(備用金)
老師,老板的私車公用了,請問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請問25年中級會計口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報為個人勞務報酬所得,且收到個人勞務費發(fā)票,公司承擔所有代扣個人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因為總分公司的原因嗎
首單出口退稅一般會核查幾個月的房租發(fā)票和水電費發(fā)票
老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應該如何做會計分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費用記銷售費用還是管理費用。
如何把報銷單放到excel表格里,能夠每行自動累計,自動形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經營杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購員去市場上采購了后,我們再用配送車配送給大學食堂。雨季來了,采購員去采購,買了一雙雨鞋22元。請問我可以入賬管理費用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
不可以掛在預支工資下面是嗎?就要掛兩個這個員工的名字?
同學,你好 最好不要