關(guān)鍵是你為啥要調(diào)整匯算呢?什么業(yè)務(wù)

老師,我2021年四個(gè)季度 的所得稅季度申報(bào)表,只有第一季度現(xiàn)在和我的報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一致,其他三個(gè)季度都一致,現(xiàn)在做匯算清繳我想問下我需要調(diào)整第一季度的所得稅申報(bào)表么?還是直接做匯算清繳
老師,我在做所得稅匯算,但是里面提示我資產(chǎn)減值損失,我到底該填寫正數(shù)?還是負(fù)數(shù)?利潤(rùn)表我填寫的是負(fù)數(shù),所得稅匯算里面我填的是正數(shù)。主要是因?yàn)槲覀冞@點(diǎn)資產(chǎn)減值要調(diào)增了,如果在所得稅納稅調(diào)整表填寫負(fù)數(shù)的話,他就變成調(diào)減了。所以我不知道這個(gè)該填寫啥?
老師。我在做所得稅匯算清繳。勞務(wù)費(fèi)沒有取得發(fā)票,是不是需要調(diào)增?是不是填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表里面的扣除類調(diào)整項(xiàng)目-其他那一行?
老師請(qǐng)問,我23年進(jìn)入費(fèi)用的支出,目前匯算清繳了還沒收到發(fā)票,是需要納稅調(diào)增的,那相關(guān)數(shù)據(jù)是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的45行其他嗎
老師,我想問一下 我需要調(diào)整23年的所得稅匯算表 我把調(diào)增的數(shù)據(jù)的填寫在了 其他 這個(gè)是不是只設(shè)計(jì) 主表 和調(diào)整表 其他的不涉及吧
出口企業(yè)銷售可以退稅,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,我們開具一年500萬(wàn)全額保證金的銀行承兌匯票,我們是要一次性被凍結(jié)500萬(wàn),還是每次開具的時(shí)候凍結(jié)開具匯票的金額???比如說我這個(gè)月底要開50萬(wàn),是只要凍結(jié)50萬(wàn)就可以?
老師你好:報(bào)稅個(gè)是勾選發(fā)票就行了,其他五個(gè)報(bào)表數(shù)字自動(dòng)生成的。另外記賬憑證做于不做都可以報(bào)稅的嗎?還是先必須做憑證再報(bào)稅。
社?;鶖?shù)調(diào)整,7月和8月有需要補(bǔ)繳的社保(系統(tǒng)10月自動(dòng)生成,現(xiàn)已申報(bào)已補(bǔ)繳)。但是7月8月的工資早已發(fā)放,個(gè)稅也早已申報(bào)。這部分社保差額在個(gè)稅申報(bào)中怎么處理了?直接加到9月的稅款所屬期嗎?
你好,當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請(qǐng)問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項(xiàng)目還怎么具體填?如果填錯(cuò)了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎?
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動(dòng)填入? 電腦這邊是帶不出來(lái)的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請(qǐng)教一下,假設(shè)陽(yáng)光公司是預(yù)付賬款的公司,一級(jí)科目是預(yù)付賬款,二級(jí)科目是單位,陽(yáng)光公司應(yīng)該是三級(jí)科目,還是直接讓陽(yáng)光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽(yáng)光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
請(qǐng)問集團(tuán)公司承攬了燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項(xiàng)目,是業(yè)主方,我們公司是集團(tuán)下面的子公司與建設(shè)管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議,服務(wù)主要為派遣專業(yè)人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目服務(wù),計(jì)量支付,政府文件提交結(jié)算,居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對(duì)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理作為成本入賬
老師,我們是非營(yíng)利組織,剛剛收到捐贈(zèng),我確定捐贈(zèng)收入,但是結(jié)賬后顯示有利潤(rùn)?在根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表生成的所得稅表后顯示有利潤(rùn),需要繳企業(yè)所得稅?我這是不是不應(yīng)該這么早確認(rèn)捐贈(zèng)收入,是不是等項(xiàng)目完結(jié)后在確認(rèn)捐贈(zèng)收入呢?這確定的捐贈(zèng)收入也屬于限制性的,為什么限制性的也交稅呢?


有筆成本重復(fù)計(jì)入 專管員讓調(diào)整一下
那個(gè)先要調(diào)整23年的報(bào)表,按更正后的報(bào)表做匯算。
我直接更改23年的匯算表不行嗎 還要先更改23的季度所得稅報(bào)表?
直接修改23年的年度報(bào)表,然后更正匯算
季度報(bào)表無(wú)法更正 年度的可以 我想不明白 我直接更正23年匯算的不行嗎
我更正的是23年的匯算表 我直接更正這個(gè) 不就可以嗎 為什么要退回去還要把23年第四季度表更正
因?yàn)槟闶亲鲑~錯(cuò)誤就需要調(diào)整報(bào)表,是申報(bào)錯(cuò)誤才直接納稅調(diào)整
老師 請(qǐng)問 第一 問了稅務(wù)局 之前年份的季度表不能改 所以只能直接該23年的匯算表
你做賬做以前年度損益調(diào)整,就要重述當(dāng)年的報(bào)表,不改季度報(bào)表,只改年度報(bào)表和匯算
現(xiàn)在已經(jīng)24年了 我之前23年也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了 老師 請(qǐng)問一下 我該如何調(diào)整賬務(wù)? 我能直接調(diào)整23年所得稅匯算 然后把稅款繳納上去 這樣調(diào)表不調(diào)張
就是直接調(diào)整年度報(bào)表和匯算,不需要調(diào)整23年的賬。在年度報(bào)表后邊弄個(gè)附注,說明你后期的調(diào)整
老師 你說的年度報(bào)表 是資產(chǎn)和利潤(rùn)表
是的,就是那2個(gè)報(bào)表的
老師 我想問一下 我這個(gè)調(diào)增的 在匯算的時(shí)候 可以直接寫 其他行業(yè) 但是在年度報(bào)表 我體現(xiàn)在哪里?
是先修改為正確的年度報(bào)表,再做匯算清繳。不是直接在匯算清繳里調(diào)整,因?yàn)槭琴~錯(cuò)誤,是重復(fù)了。
報(bào)表數(shù)字正確了,直接按正確的報(bào)表數(shù)據(jù)匯棄
好的 我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都已經(jīng)修改好了 到時(shí)候和匯算的所得稅一起更改
你按正確的報(bào)表填成本,就不需要納稅調(diào)整了
老師 我不可能只在報(bào)表里更改吧 因?yàn)橐a(bǔ)交所得稅 所以匯算主表 啥的都要改
更正了報(bào)表,直接按正確的報(bào)表填報(bào)。比如,原來(lái)的的成本是2000,現(xiàn)在更正為1000,直接按1000填成本,最終利潤(rùn)總額增加了,不就是比原來(lái)多交稅了?也就是更正了原來(lái)的匯算清繳