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老師,我一月底,我給別人開票,是我們的工程,他們要打款到我們,沒收到款,但是我們已經(jīng)把票開出去了,就相當(dāng)于我確認(rèn)的收入了,我做的是借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,就相當(dāng)于虛增了我的利潤,因為錢根本就沒到賬,我的報表里面顯示我的利潤有幾百萬的利潤,那這樣企業(yè)所得稅也增加了很多,我現(xiàn)在不知道怎么去處理,我如果不用應(yīng)收賬款,問其他科目能不能過渡一下,就是不讓這個利潤虛增。
老師,我問你個題哈,我不知道這個押題冊您這個手里有沒有這個題,這樣兒這個所得稅的題在題目的基礎(chǔ)上,他第一個他有一個接受我們公司的捐贈,然后就是他不是那個權(quán)力性的投資,然后他就應(yīng)當(dāng)給他確認(rèn)為收入哈,然后這個題干上是十個億,然后這個捐贈收入是1000多萬吧,哈。然后就是在算他后面兒的這些什么業(yè)務(wù)招待費的時候兒啊,還有廣告收入的時候兒,他這個應(yīng)該給他寄到收入里面兒,那么我們在后面兒就是算這些限額的時候兒應(yīng)不應(yīng)該就把它也列進(jìn)去呢,因為我今天做了一個題是列進(jìn)去的,后面兒這個題他又不列,在又不列進(jìn)去,什么情況列進(jìn)去什么情況不列進(jìn)去呢。
老師,我一直把工資計入的管理費用-工資,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,后來因為確認(rèn)收入時,所有費用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,導(dǎo)致在確認(rèn)收入時,我沒有確認(rèn)成本,所以后來就把工資計入勞務(wù)成本,想著在確認(rèn)收入時將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,這樣就可以確認(rèn)成本了 但后來發(fā)現(xiàn),由于幾個月才確認(rèn)一次收入,工資又計入勞務(wù)成本,在填寫利潤表時,發(fā)現(xiàn)沒有勞務(wù)成本這一項,費用沒有減掉,而賬上有點錢,這就形成賬上有錢,而沒有任何扣除的費用成本,就要繳稅了,但實際情況又不是, 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢?
老師,您好,我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè),我在做年度企業(yè)所得稅申報表的時候,一進(jìn)入頁面就提示“?根據(jù)您當(dāng)前填報信息,屬于小型微利企業(yè),依據(jù)政策可免于填報:《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010)《金融企業(yè)收入明細(xì)表》(A101020)《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010)《金融企業(yè)支出明細(xì)表》(A102020)《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》(A103000)《期間費用明細(xì)表》(A104000)"這樣,那我們也是屬于小型微利企業(yè)的,這樣是不是就只要把數(shù)據(jù)填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表”上就可以了?但我們?nèi)ツ暧邪l(fā)生業(yè)務(wù)招待費和公益性捐贈支出的,而且這兩個都超出了稅前抵扣標(biāo)準(zhǔn)的,就真的不用作稅前調(diào)整了嗎?
甲公司為居民企業(yè),主要從事生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù),2021年有關(guān)經(jīng)營活動如下:(1)取得手機(jī)銷售收入8000萬元,提供專利權(quán)的使用權(quán)取得收入100萬元;(2)確認(rèn)無法償付的應(yīng)付款項6萬元;接受乙公司投資,收到投資款2000萬元;(3)當(dāng)年3月因生產(chǎn)經(jīng)營活動借款300萬元,其中向金融企業(yè)借款250萬元,期限6個月,年利率6%,向非金融企業(yè)丙公司借款50萬元,期限6個月,年利率10%,利息均已支付;(4)參加財產(chǎn)保險,按規(guī)定向保險公司繳納保險費5萬元;計提壞賬準(zhǔn)備金15萬元;發(fā)生會議費30萬元;發(fā)生非廣告性質(zhì)贊助支出20萬元;(5)通過市民政部門用于公益事業(yè)的捐贈支出80萬元,直接向某小學(xué)捐贈9萬元,向貧困戶王某捐贈2萬元;(6)全年利潤總額為750萬元。已知:公益性捐贈支出,在年度利潤12%以內(nèi),準(zhǔn)予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。計算甲公司2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,應(yīng)計入收入總額的是多少?計算甲公司2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,準(zhǔn)予扣除利息支出的是多少?計算甲公司2021年度
老師您好,公司購買監(jiān)控攝像頭用于非生產(chǎn)經(jīng)營,核算上計入營業(yè)外支出,請問取得的專票進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
老師,企業(yè)信用報告是在哪里打印
請問:個體工商戶開稅票,每季度需要申報嗎
支付員工在國外工作的房租水電應(yīng)該入什么費用
2025年三季度所得稅申報中應(yīng)付職工薪酬欄怎么填數(shù)據(jù)
老師你好,我們公司有一家供應(yīng)商是月底一起開票的,這樣可以嗎?那每筆轉(zhuǎn)賬給對方單子入賬的時候我這邊沒有發(fā)票怎么處理啊?
老師實際工作中增值稅報表上收入600,成本400管理費用400,不用交增值稅,但是老板想交增值稅,我該調(diào)整才能有稅交?
老師 公司招了個殘疾人有殘疾證 能為公司免哪些稅
哪些合同不用交印花稅
老師 個體戶查賬征收,再報經(jīng)營所得是,系統(tǒng)里面帶出來收入總額是90萬,但是1月至9月沒有收到成本發(fā)票,三季度可以先預(yù)估成本,少預(yù)交個稅經(jīng)營所得嘛,
您好,你收到10萬限定捐贈時做分錄借銀行存款10萬貸捐贈收入10萬是對的,但月底沒花掉這10萬報表就有利潤了,而報稅時你必須手動在免稅收入欄里填上這10萬進(jìn)行調(diào)減(應(yīng)納稅所得額=報表利潤10萬-免稅收入10萬=0),這樣就不用交稅了,所以問題在于你沒做納稅調(diào)減而不是收入確認(rèn)早了或限定性收入要交稅。
謝謝老師
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