直接在開票系統(tǒng),紅字信息申請(qǐng)

跨年專票,對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證抵扣,我這邊紅沖,那對(duì)方是不是需要把發(fā)票寄給我
老師,請(qǐng)問一下,我有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我勾選認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方數(shù)說開錯(cuò)了,我現(xiàn)在怎么處理呢,是我這邊要紅沖吧,怎么紅沖
請(qǐng)問,我這邊是開票方,發(fā)票客戶已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在需要紅沖掉,是我這邊申請(qǐng)紅沖還是客戶那邊申請(qǐng)紅沖?
老師 我這邊有一張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了 現(xiàn)在發(fā)票有問題| 我需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 請(qǐng)問一下 對(duì)于我是購(gòu)買方 我這邊怎么處理
老師,我是購(gòu)買方 有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問題 但是我這邊已經(jīng)抵扣了 請(qǐng)問一下 對(duì)于我購(gòu)買房 我這邊怎么處理
老師,10月注冊(cè)領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報(bào)11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個(gè)體戶外賣平臺(tái)上的收入需要在做無票收入申報(bào)嗎?個(gè)體戶電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表沒有無票收入那列呢
貸款用的財(cái)務(wù)報(bào)表逐年下來未分配利潤(rùn)很高了 可以怎么調(diào)呢
申報(bào)個(gè)稅流程圖是什么
老師,用2臺(tái)舊固定資產(chǎn)置換一個(gè)新的,補(bǔ)差價(jià)。我的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
老師,房屋被征收,但征遷款未到,房屋也還沒被拆除,需要繼續(xù)提折舊嗎
今年1月份開了發(fā)票給對(duì)方,在9月對(duì)方已認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票需要對(duì)方操作什么才可以紅沖嗎
加權(quán)老師,老師我現(xiàn)在再做賬,我的項(xiàng)目名稱是比如2024年橋梁維修項(xiàng)目,但是這個(gè)項(xiàng)目有一個(gè)票是名稱是某某路三號(hào)橋人行橋工程,但是確實(shí)是2024年橋梁維修項(xiàng)目的成本,我再計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目的時(shí)候,可以按2024年橋梁維修項(xiàng)目來計(jì)入嗎? 發(fā)票上的建筑名稱不一致需要讓他們重開嗎?
老師,請(qǐng)教下,公司被提示風(fēng)控了,說發(fā)票取得率不正常。會(huì)計(jì)賬上的材料成本每個(gè)月全部暫估,收到發(fā)票沖,現(xiàn)在賬上顯示還差很多成本票??墒?1年的某一項(xiàng)原材料發(fā)票取得率超120%,現(xiàn)在SW要求給一個(gè)解釋,賬上也沒得庫(kù)存,這個(gè)要怎么去解釋才合理呀
我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到去年所得稅退款,沒有以前年度損益調(diào)整的話,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 對(duì)嗎?我們還需要調(diào)電子稅務(wù)局申報(bào)表或者現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢


紅字信息確認(rèn)單 錄入 對(duì)方確認(rèn)處理就行 是吧
是的,就是那樣子的
我這邊只需要紅字信息確認(rèn)單錄入即可 是吧
是的,就是那樣就可以的
購(gòu)買方 只需要紅字信息確認(rèn)單確認(rèn) 即可 別的都是對(duì)方的事情
是的,就是那個(gè)意思。你們收到發(fā)票后 借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 -負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
后附紅字發(fā)票 是吧
是的,就是那個(gè)意思