你們開紅字信息申請(qǐng),對(duì)方就可以紅沖了
老師好!之前有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在這張發(fā)票對(duì)方開了紅字,我們報(bào)稅的時(shí)候也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我想問問,賬上我要什么處理,謝謝
我這邊有一張進(jìn)項(xiàng)票,已經(jīng)跨月,金額開錯(cuò)了,且我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在他們要求退回,我是不是開一個(gè)紅字信息表給對(duì)方就行,這邊有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行,那張錯(cuò)的發(fā)票要退回嗎
老師,請(qǐng)問一下,我有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我勾選認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方數(shù)說(shuō)開錯(cuò)了,我現(xiàn)在怎么處理呢,是我這邊要紅沖吧,怎么紅沖
你好,老師,問下,就是對(duì)方公司開進(jìn)來(lái)的一張發(fā)票我這邊已經(jīng)抵扣了,但是現(xiàn)在對(duì)方需要作廢,這邊也已經(jīng)作廢,但是增值稅這邊已經(jīng)抵扣了,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話該如何做分錄
老師 我這邊有一張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了 現(xiàn)在發(fā)票有問題| 我需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 請(qǐng)問一下 對(duì)于我是購(gòu)買方 我這邊怎么處理
老師們好,我這邊有個(gè)有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來(lái),需要報(bào)個(gè)稅:經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金所得,想問下如何申報(bào)這兩個(gè)個(gè)稅
去年注冊(cè)的公司,章程上面寫有個(gè)股東需要24年底出資到位,但是她沒有出資到位怎么辦,會(huì)被拉異常嗎
老師,想問下財(cái)管那個(gè)1/2符合怎么打出來(lái)
老師,上午好,我想問下,公司有新入職的勞務(wù)派遣人員,那要給他們購(gòu)買商業(yè)險(xiǎn),這個(gè)商業(yè)險(xiǎn)我是走費(fèi)用呢,還是要把這個(gè)商業(yè)險(xiǎn)歸屬到項(xiàng)目中進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?
我們是建筑公司,一般納稅人,增值稅,最低要交兩個(gè)點(diǎn)。增值稅至少要交兩個(gè)點(diǎn),是按月?還是按年?還是按項(xiàng)目算的?
老師,你好,小規(guī)模收到轉(zhuǎn)賬了,先做借:銀,貸:應(yīng)收賬款,或幾天開發(fā)票了。重減應(yīng)收是不是:借:應(yīng)收賬款3404.70,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)
老師汽車修理廠每次把壞車拖回來(lái)拖車費(fèi)我們先墊付2000然后保險(xiǎn)公司再賠2000怎么寫分錄
給客戶加工了一批成品,開票項(xiàng)目名稱填什么
想問下就是退稅被查,需要發(fā)函給工廠需要提供什么資料
咱們資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi),稅務(wù)申報(bào)時(shí)可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎?
需要購(gòu)買方這邊開紅字申請(qǐng) 是吧
是的,就是那個(gè)意思的