您好,一般正常開票沒中的
你我于星期四的時(shí)候開了一張紅字信息表并且已經(jīng)成功上傳審核。因?yàn)樾枰l(fā)票沖紅,我是購買方。今天銷售方(跨?。┴?cái)務(wù)拿到紅字信息表之后,開具紅字發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)沒有沒有這張紅字信息表,就是系統(tǒng)當(dāng)中找不到我開具的紅字信息表,所以紅字發(fā)票無法開具。然后我仔細(xì)核對了紅字信息表的名稱和稅號(hào),并無任何錯(cuò)誤,又發(fā)了電子版信息表給他,對方財(cái)務(wù)導(dǎo)入時(shí)依舊空白,無法成功,想問一下為什么對方在自己稅盤當(dāng)中沒有我開具的這張紅字信息表呢、
老師!我在上班的同時(shí)接了幾個(gè)個(gè)體戶的賬在做,以前也都沒有做實(shí)名認(rèn)證,現(xiàn)在新的電子稅務(wù)局必須要掃臉才能登錄,我不是代理記賬公司,一個(gè)人做為幾家辦稅員會(huì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)不\'?
三個(gè)問題,①申報(bào)增值稅時(shí)不是需要有發(fā)票匯總表和進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證表,像我們地區(qū)實(shí)行全電票了,這個(gè)發(fā)票匯總表還是需要從增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里打印出來嗎?我沒太弄明白增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)、全電票、電子稅務(wù)局之間的關(guān)系。②進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證表是從電子稅務(wù)局打印出來嗎?③電子稅務(wù)局稅費(fèi)申報(bào)及繳納底下也有個(gè)個(gè)人所得稅及管理這個(gè)項(xiàng)目,時(shí)干什么用的?個(gè)稅不是在自然人電子稅務(wù)局里進(jìn)行申報(bào)嘛
想問下,稅務(wù)局代開的發(fā)票要沖紅,需要怎么處理,我這邊是購買方,這份發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證了,對方說我這邊需開具一個(gè)紅字信息表給他們,但是我在現(xiàn)在的稅控系統(tǒng),找不到這份發(fā)票,是什么原因?和之前是稅控盤開發(fā)票現(xiàn)在換成數(shù)電開票有關(guān)系嗎
在酒店前臺(tái)上班,需要為客人開具發(fā)票,認(rèn)證了電子稅務(wù)局,是自己的個(gè)人名字和信息,有風(fēng)險(xiǎn)嘛
老師,公司歸還股東借款和利息,股東需要繳納個(gè)稅嗎?
老師您好,麻煩問一下我公司以352253元從個(gè)人股東(實(shí)交35萬)手里購買其他公司87%的股權(quán),這樣我們公司賬務(wù)處理怎么做
老師您好 看科目余額表 我要看24年1-12月應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)該看本期借方還是貸方?搞不懂
老師,請教一下,就是我們兩個(gè)股東AB,然后AB跟一個(gè)員工一起付房租,房租3000,一人一千,每個(gè)人都從工資里扣了1000,A先全額交了房租,然后B負(fù)責(zé)發(fā)工資,結(jié)算時(shí)B 給3000房租給了A ,我想問利潤分的時(shí)候,員工這1000感覺沒有分一半給A 呢
我們公司有個(gè)股東,他給他自己和她老婆從5月份開始繳納社保和公積金了,但是一開始沒有發(fā)工資給自己和他老婆,從7月開始給他自己發(fā)了工資;那我需要從5月份是不是得給他補(bǔ)申報(bào)工資個(gè)人所得稅??
公司剛申請下來計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書,如果后期增值稅即征即退的話,開票方面有什么要求嗎?
老師,注冊資金比方說是300萬,實(shí)繳注冊資金繳了400萬,這個(gè)有問題嗎,多出來的記哪里呀
提前9.30號(hào)前申報(bào),但是我查了年報(bào)在10.31號(hào),現(xiàn)在申報(bào)提示我沒有權(quán)限訪問?我該怎么操作?
老師,想咨詢下,這張表一般怎么填寫?如果選擇一次性扣除,固定資產(chǎn)原值為:300萬元,殘值率為0,折舊年限為5年。
老師,那個(gè)登記時(shí)間寫注冊營業(yè)執(zhí)照時(shí)間還是稅務(wù)登記時(shí)間
您好,一般正常開票沒事的,虛開的發(fā)票不要開就行
因?yàn)楣镜臅?huì)計(jì),肯定要開票的