你好,是的,你按照這個(gè)來(lái)開的發(fā)票就按照實(shí)際收到的款來(lái)確認(rèn)收入。

老師您好,我公司在基本戶銀行辦理了一個(gè)收款碼,客戶掃碼付款會(huì)扣除一定的手續(xù)費(fèi),到賬之后的金額是已經(jīng)扣除了手續(xù)費(fèi)的金額,并且明細(xì)表也是直接顯示已經(jīng)扣除之后的金額,沒有顯示扣款多少,那我做賬是按照實(shí)際到賬金額計(jì)入主營(yíng)收入還是按照客戶實(shí)際付款金額作為收入呢?
老師,我問下,我們公司再第三方平臺(tái)銷售,客戶簽收之后,第三方平臺(tái)打款不按客戶實(shí)際的價(jià)格發(fā)給我們的,而是按照我們供貨價(jià)跟我們結(jié)算的,平臺(tái)說(shuō)的!繞后客戶開票是按客戶實(shí)際價(jià)格開的!那我確認(rèn)收入怎么確認(rèn)?因?yàn)椴皇撬锌蛻粢?,所以有一部分是未開票收入全的,但是未開票收入我是薄實(shí)際第三方平臺(tái)打款給我們算的!平臺(tái)不愿意來(lái)營(yíng)銷費(fèi)發(fā)票給我們!老師我這樣做沒問題吧?!
4S店收客戶刷信用卡銀聯(lián)要扣350的手續(xù)費(fèi),比如本來(lái)客戶需要付款100000,然后350的手續(xù)費(fèi)我們刷卡100350,但是我們實(shí)際只收到100000.第二天才會(huì)到賬,但是做賬的時(shí)候借方應(yīng)收賬款-未達(dá)是100350,主營(yíng)是按100000收入,和銷項(xiàng)。哪剩下的350咋做嗯
老師請(qǐng)教一下,公司跟客戶簽合同,比如約定年付裝卸費(fèi)360萬(wàn),月交30萬(wàn),每月先按實(shí)際裝卸量結(jié)算費(fèi)用,年終總結(jié)匯算?,F(xiàn)在實(shí)際情況是對(duì)方交了200萬(wàn),實(shí)際裝卸量結(jié)算裝卸費(fèi)只有150萬(wàn),賬上余額50萬(wàn)。跟全年總費(fèi)用360萬(wàn)比還差160萬(wàn)?,F(xiàn)在賬面多的50萬(wàn),能否做裝卸收入?未收到的160萬(wàn),能否確認(rèn)收入,該怎么確認(rèn)?是什么收入?謝謝
請(qǐng)問銷售收入是否按實(shí)際收到的款做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,比如對(duì)賬單有扣費(fèi)用一千多,客戶又無(wú)法提供發(fā)票,是否只能按實(shí)際收到的做收入,而不能做費(fèi)用?我司也是按實(shí)際收到的款開發(fā)票
小規(guī)模企業(yè)支付的房租費(fèi),在年度匯算清繳時(shí),未取得發(fā)票,匯算清繳是不是要調(diào)增利潤(rùn)?
這個(gè)題目第一題 A選項(xiàng) 投資額不同不是用凈現(xiàn)值不太好嘛?
老師好,補(bǔ)繳稅的憑證怎么做呢
老師,咨詢您個(gè)問題,個(gè)人往來(lái)多少算高,個(gè)人這個(gè)必須是12月底把票拿回來(lái)還是到明年的年底拿回來(lái)票都行。
老師您好,請(qǐng)問個(gè)人我們法人他有商服房照,想出租給保險(xiǎn)公司當(dāng)辦公用。請(qǐng)問開租賃發(fā)票大約稅能多少?他這個(gè)房產(chǎn)和個(gè)人所得稅租金。 商服和住宅都有什么區(qū)別?麻煩老師分別給我列一下,多謝
老師,請(qǐng)問,內(nèi)賬,我 10 月份利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的,為啥銀行跟現(xiàn)金的余額是正數(shù)的呢?
現(xiàn)在房租發(fā)票,稅點(diǎn)是多少,一般納稅人給小規(guī)模開
老師,早上好!我公司是集團(tuán)公司,24年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提是按稅管員要求的金額計(jì)提并上交的(比按工資計(jì)提的金額要少,上交集團(tuán)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)也是按按上交稅務(wù)的部分計(jì)算的)現(xiàn)在集團(tuán)要求上交24年按工資比例計(jì)算的60%部分,這個(gè)現(xiàn)在怎么處理比較合適?
實(shí)收資本和注冊(cè)資本有什么區(qū)別?在實(shí)際生活和會(huì)計(jì)分錄怎么體現(xiàn)
老師好,我們公司軟硬件的組合,存在什么情況能一起退稅呀,怎么我看他們組合銷售的時(shí)候,全開的軟件產(chǎn)品的發(fā)票,硬件都不單獨(dú)開票的,這合理么


所以我的收入,與系統(tǒng)的銷售收入(按出貨打單的)不一致
你好,你說(shuō)的這個(gè)扣費(fèi)用具體是什么原因要扣?
客戶的返點(diǎn)、或者客戶的租筐費(fèi)、還有手續(xù)費(fèi)
你好,其實(shí)這種手續(xù)費(fèi)和租賃費(fèi)是需要對(duì)方開發(fā)票給你的。按你說(shuō)的這種情況的話,你應(yīng)該按照送貨的金額來(lái)確認(rèn)收入,然后這些費(fèi)用你沒有發(fā)票不能稅前扣除,但是你可以計(jì)入費(fèi)用。
所以做費(fèi)用不太好,不能做稅前扣除,而且我們客戶也是要求我們按實(shí)際收款開發(fā)票的
你好, 稅務(wù)查到的話,就是兩個(gè)人合起來(lái)偷稅漏稅。
這樣說(shuō),我還是要做費(fèi)用?
你好,是的,這樣才是規(guī)范的做法。
但是我開的增值稅發(fā)票是免稅的
你好,這個(gè)沒關(guān)系,正常開就行
客戶只體費(fèi)了個(gè)費(fèi)用單,有時(shí)候?qū)嶋H費(fèi)用也不清楚,另外我想問一下銷售人員的提成工資是做成工資比較好,還是做銷售費(fèi)用-提成?
你好,這個(gè)你可以在工資下面設(shè)置明細(xì),基本工資,提成工資這樣子。
目前是這樣做的
Yeah這樣做是可以的呀,沒問題的呀。
就收入那個(gè)問題 ,我按實(shí)收收到的款確認(rèn),也可以這樣做的吧,我的收入是免稅的,這個(gè)不算偷稅吧
你好,不行的,你要做正規(guī)的話就得要按照你銷售的東西的價(jià)值來(lái)確認(rèn)收入。
做了幾個(gè)月這個(gè)情況,之前的不用改吧,現(xiàn)在用這種做可以吧
你好,你以后就按照正規(guī)的來(lái)操作吧。