先計算不含稅金額(含稅金額 ÷(1 %2B 稅率))和進項稅額(含稅金額 - 不含稅金額)。 沖減原含稅入賬的原材料金額,再按不含稅金額重新入賬。 補記進項稅額。 若原材料已結轉成本,計算多結轉的部分并沖減成本。

老師你好,我想問下,公司是生產性企業(yè),十一月份采購的原材料發(fā)票沒來,暫估入的賬,結轉了生產成本,十二月份發(fā)票來了,高估了,應該怎么調賬
老師 請教一下,我收到原材料暫估入庫加入 借 原材料 10萬 貸 應付賬款 10萬,然后也有結轉成本 就是 借 庫存商品 貸 原材料 ,我現(xiàn)在收到發(fā)票了,我應該怎么去沖回呢
老師您好!三月份暫估了一筆成本,實際已發(fā)生,但是對方公司沒有飄開了。當時暫估 借:原材料 -x產品 貸:應付賬款-a公司 月底結轉成本也把這筆結轉了。借:主營業(yè)務成本 貸:原材料x產品 現(xiàn)在票回來我如何做賬呢?
老師,代賬公司是這樣的,就是我們進來的票,你比如原材料A,原材料B,原材料C,發(fā)票上也是清清楚楚有規(guī)格型號那些都是不一樣的,但是代賬公司做賬就全部歸類為原材料了,結轉也是根據(jù)估計結轉的成本,我原本以為我們原材料還有很多沒結轉,結果一看他們做的賬都給結轉成本結轉的差不多了,我一問,她說就是估計結轉的,不然我們庫存就會有很多很多沒出庫,請問她這種是什么意思呢?我沒明白
老師,你好,請問下,如果沒有做到發(fā)票賬,就是把含稅金額 全部入了原材料了,月底結賬也結轉成本了,現(xiàn)在要補回賬,應該怎么調整。???
紙質發(fā)票還可以正常用嗎?,2023年領取的紙質發(fā)票還有,可以正常用嗎
老師,報個稅的時候,在扣繳端,是需要通過法人個人的個人所得稅賬號密碼進嗎?
公司從勞務派遣公司請臨時工的工資要不要從應付職工薪酬過渡
工人請假扣費是算在應發(fā)工資里?還是扣完之后是應發(fā)工資
工費經費按照什么繳納
老師我們是制造業(yè)生產塑料托盤的 然后這個 買的模具39萬計入什么科目?
老師請教一下,公司要注銷,這個無形資產最后沒有處置出去,這個還要申報增值稅嗎
企業(yè)購買金融服務用什么會計科目
請問:查企業(yè)信息到企業(yè)年檢網(wǎng)站可以查到嗎,還是到政務服務平臺查。
老師,在電子稅務局勾選的發(fā)票怎么導出啊
但是調整后,我的庫存商品成負數(shù)了。
我是這樣子調整,幫忙我看下可以嗎?謝謝
算出來的金額多了吧 你沖多了
我是根據(jù)結轉的制造費用來沖減的。
因為你之前是按含稅金額暫估的 現(xiàn)在收到發(fā)票進項抵扣了 原材料也沖減了吧
是的,原材料也減了。
庫存商品入庫的單價也得沖減哦
啊。。那就是要全部重新分配費用? 因為我的是系統(tǒng)直接生成的
要重新結轉?不對,我這個沒有掛鉤到生產系統(tǒng),生產系統(tǒng)已經完工了,也是含稅的,正常是不應該有稅的,所以我沒有去調整生產系統(tǒng) ,直接改財務系統(tǒng)分錄。
那這樣子我可以不結轉那么多庫存商品就行是吧。調平它 不動生產系統(tǒng)可以嗎?
這個可以的哦 以后暫估的時候不要暫估進項 按不含稅暫估
好,但是有時候不知道 他們開不開票的。
這個問清楚再做就可以
老師,我截圖的第一個圖,如果不結轉庫存商品那么多,會造成我的生產成本不平的。結轉那里。
這個庫存商品和生產成本原材料都沖減
是啊,沖了就不夠了。
就是把庫存商品與原材料沖減可以嗎,這樣子就能調平它。
同學你好 對的 是這樣的