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老師 請(qǐng)教一下,我收到原材料暫估入庫(kù)加入 借 原材料 10萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款 10萬(wàn),然后也有結(jié)轉(zhuǎn)成本 就是 借 庫(kù)存商品 貸 原材料 ,我現(xiàn)在收到發(fā)票了,我應(yīng)該怎么去沖回呢

2021-08-28 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-28 14:09

你好, 發(fā)票金額和暫估的金額一樣嗎

頭像
快賬用戶1625 追問 2021-08-28 14:11

不一樣,我暫估是做的外購(gòu)半成品總共有225萬(wàn),現(xiàn)在回來(lái)的發(fā)票是一些材料明細(xì)150萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2021-08-28 14:19

全部沖回去,然后按照正確的,重新做賬

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你好, 發(fā)票金額和暫估的金額一樣嗎
2021-08-28
你好, 把前面暫估相關(guān)的分錄全紅沖, 然后按照發(fā)票金額入賬,
2020-10-10
你好!你是說你暫估了1萬(wàn)是嗎?
2020-10-10
你好;? ? 挨著上面的分錄 一筆一筆去調(diào)整; 需要? 沖的??
2021-12-22
借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-20 借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品, 借原材料貸生產(chǎn)成本, 借應(yīng)付賬款貸原材料。
2021-01-17
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