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老師你好,我想問下,公司是生產(chǎn)性企業(yè),十一月份采購的原材料發(fā)票沒來,暫估入的賬,結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本,十二月份發(fā)票來了,高估了,應(yīng)該怎么調(diào)賬

2021-01-06 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-06 14:13

同學(xué)你好 暫估的原分錄負(fù)數(shù)紅沖 然后按照收到的發(fā)票做

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快賬用戶3166 追問 2021-01-06 14:20

但這樣有差額,比如:估:借原材料10元,貸:應(yīng)付暫估10,發(fā)票來了紅沖,借:原材料-10貸:應(yīng)付暫估-10借:原材料9貸:應(yīng)付9這樣原材料,借方就-1了

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齊紅老師 解答 2021-01-06 14:27

差額紅沖了就沒有了

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快賬用戶3166 追問 2021-01-06 14:29

估的時(shí)候10,領(lǐng)用以后余額就是0對吧,發(fā)票來了,紅沖10,入9這樣不是-1嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-06 14:36

你的成本也得紅沖了,因?yàn)槟惝?dāng)時(shí)暫估了之后你的成本也是按照這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶3166 追問 2021-01-06 14:50

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2021-01-06 14:59

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 暫估的原分錄負(fù)數(shù)紅沖 然后按照收到的發(fā)票做
2021-01-06
你先把暫估的紅沖了,然后按照來的發(fā)票做賬計(jì)入原材料就行了
2020-03-25
你好? 是的正常結(jié)轉(zhuǎn)成本的? 回來發(fā)票沖暫估 調(diào)整成本
2023-04-18
你好,你結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本嗎?沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話不涉及到未分配利潤。
2023-02-14
同學(xué)你好 暫估的紅沖了就可以了
2022-07-19
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