借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)收賬款借方余額表表示欠你的錢(qián)
公司在2022年8月份的時(shí)候,預(yù)付了一筆工具貨款25800元,掛在了預(yù)付賬款上。9月收到了這一部分的工具,但是沒(méi)有發(fā)票要怎么入賬?是等工具全部收到、收到發(fā)票之后在入賬嗎?
預(yù)提收入的時(shí)候,有部分計(jì)提了稅金,有部分沒(méi)計(jì)提稅金,現(xiàn)在確認(rèn)收入,發(fā)現(xiàn)收入數(shù)小于預(yù)提收入的數(shù),怎么做賬?
老師 同一個(gè)合同分開(kāi)2批收款 上個(gè)月收到部分款項(xiàng) 做了預(yù)收賬款分錄 預(yù)收金額A 這個(gè)月開(kāi)了票 票含稅金額B 但還有尾款金額C未收到 那這個(gè)月開(kāi)了票該怎么做賬?
老師,預(yù)了了一部份金額,現(xiàn)在開(kāi)票大于預(yù)收款,還有部分沒(méi)收到款,怎么入賬
員工報(bào)銷墊付的1-3月房租3萬(wàn)元入賬,但公司未有錢(qián)支付給員工,那在9月做分錄時(shí)可以這樣做嗎?借:預(yù)付賬款3萬(wàn),貸:其他應(yīng)付款3萬(wàn),借:管理費(fèi)用3萬(wàn),貸:預(yù)付賬款3萬(wàn)
老師,我們公司購(gòu)買(mǎi)一張冷藏車總價(jià)110000,首付55000,貸款55000 這個(gè)怎么做賬?
老師好,我的期初數(shù)錄入,借貸不平咋辦?
是老師,之前的專用發(fā)票遺失了紙質(zhì)的,對(duì)方拿了記賬憑證的復(fù)印件蓋上了發(fā)票專用章是這樣嗎?
做了宣傳牌和廣告牌設(shè)計(jì),相關(guān)的支出,對(duì)方開(kāi)了宣傳牌發(fā)票以及廣告設(shè)計(jì)服務(wù),我這邊會(huì)產(chǎn)生附加稅或者其他的稅嗎?
老師,求報(bào)企業(yè)所得稅求季度平均值要是得10.2人是寫(xiě)11人還是10人
老師我考的會(huì)計(jì)從業(yè)證,過(guò)期了怎么辦
老師,我這個(gè)發(fā)票要收對(duì)方公司7個(gè)稅點(diǎn),要怎么計(jì)算
跨區(qū)提供建筑服務(wù),個(gè)人所得稅也要跨區(qū)申報(bào)嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)還車貸,里面有本金和利息,利息不確認(rèn)費(fèi)用可以嗎,直接計(jì)入長(zhǎng)期借款-利息支出,利息也是沒(méi)有發(fā)票的
前面收了15萬(wàn),我記成借:銀行存款,貸預(yù)收賬款了,
沒(méi)有問(wèn)題,正確的就是這么做的。同一個(gè)科目用一個(gè)往來(lái)科目就行,不用再重新再設(shè)置應(yīng)收賬款。