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一般納稅人每月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額應(yīng)怎么記賬?具體記賬步驟分哪幾步?具體是怎樣的?

2025-01-10 08:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-10 08:58

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2025-01-10 08:58

第一是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),第2個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),第3個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。

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快賬用戶3520 追問 2025-01-10 09:02

具體需分哪幾步?比如抵扣時(shí),繳納時(shí),有留抵進(jìn)賬稅時(shí),還有其它步驟嗎?麻煩老師分步驟解答一下

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齊紅老師 解答 2025-01-10 09:04

借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證, 貸銀行存款, 這個(gè)是入賬沒有勾選的。 然后認(rèn)證 借應(yīng)交稅費(fèi),交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 銷項(xiàng)稅直接確認(rèn)借銀行存款或者應(yīng)收賬款。 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 剩下的 月末結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

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2025-01-10
你好,一般來說分為這幾步,一是買人,二是轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅,三是繳納。 留抵進(jìn)項(xiàng)稅其實(shí)不需要單獨(dú)做憑證。在申報(bào)表上留底就可以了。
2025-01-10
借銷項(xiàng)稅額1500 貸進(jìn)項(xiàng)稅額1000 轉(zhuǎn)出未交增值稅500 ,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅500 貸未交增值稅500
2020-10-07
同學(xué),你好 銷項(xiàng)發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借:費(fèi)用、成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:銀行存款
2024-07-05
你好? 做 借? 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? ?
2021-01-08
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