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一般納稅人本月銷項100 進項80 怎樣結轉出20的增值稅 可以寫下具體分錄嗎

2025-04-29 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-29 15:38

借:應交稅費-應交增值稅-銷項 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費- 未交增值稅

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快賬用戶1659 追問 2025-04-29 15:40

需要轉出未交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-29 15:41

直接按上面分錄結轉即可

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快賬用戶1659 追問 2025-04-29 15:42

然后交的時候 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款?

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齊紅老師 解答 2025-04-29 15:43

是,交的時候 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶1659 追問 2025-04-29 16:21

如果我發(fā)現(xiàn)22年的發(fā)票開多了沒有作廢報稅了可以在本月紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-29 16:26

可以的,這是正當理由,可以紅沖

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快賬用戶1659 追問 2025-04-29 19:39

我接到一家?guī)び质菓队质穷A付我可以把借預付賬款3000 貸應付賬款3000 這樣一筆調了不開通預付嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-30 09:07

一筆調了不開通預付,可以

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借:應交稅費-應交增值稅-銷項 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費- 未交增值稅
2025-04-29
您好,借應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)20,貸應交稅費未交增值稅20,
2023-11-28
你好,是這么做的。借應交稅費應交增值稅銷項稅額 100 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出20 貸應交稅費應交增值稅進項稅額110 到應交稅費-未交增值稅10
2024-07-05
這個不需要結轉,在申報表上有就可以了。
2025-01-06
學員你好,這種可以不做結轉
2021-06-13
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