你好,一般來(lái)說(shuō)分為這幾步,一是買(mǎi)人,二是轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅,三是繳納。 留抵進(jìn)項(xiàng)稅其實(shí)不需要單獨(dú)做憑證。在申報(bào)表上留底就可以了。
3月銷(xiāo)項(xiàng)稅額52245.14,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),還需要轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步嗎,還是直接計(jì)提增值稅,然后次月繳納就可以了?8月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),不需要繳納增值稅,留抵3467.54,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,一般納稅人,4月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷(xiāo)項(xiàng)稅額多1000,是不是不用結(jié)轉(zhuǎn) 5月銷(xiāo)項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額多6000,要結(jié)轉(zhuǎn),分錄應(yīng)該怎么做,之前還有留抵稅額3000,交稅2000,應(yīng)該怎么做分錄,老師,麻煩把每一步分錄列一下,謝謝
老師,之前我們是小規(guī)模納稅人,只用過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人有進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng),應(yīng)該怎么做?請(qǐng)老師不要照搬百度的內(nèi)容哈,我查了沒(méi)看明白,一步一步的應(yīng)該怎么做,比如只有銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,比如進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候,比如銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,繳納的時(shí)候麻煩老師理一個(gè)清晰的思路,感謝,除了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,其他應(yīng)交稅費(fèi)下面的科目我都不熟悉,什么時(shí)候用轉(zhuǎn)出未交,還有未交增值稅
一般納稅人公司,之前是有留抵,增值稅進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有處理,這個(gè)月有需要繳納的增值稅,這個(gè)的賬務(wù)怎么處理了?具體分錄怎么寫(xiě)了
一般納稅人每月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額銷(xiāo)項(xiàng)稅額應(yīng)怎么記賬?具體記賬步驟分哪幾步?具體是怎樣的?
河北省規(guī)上企業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
在《收入》章節(jié)科目上,預(yù)計(jì)負(fù)債和合同負(fù)債有什么不同?怎么用這兩個(gè)科目的呀?
扣了社保實(shí)發(fā)工資4879,還要交個(gè)人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊(cè)資本5000萬(wàn),實(shí)收資本也是5000萬(wàn),2016年向銀行貸款1個(gè)億,2021年7月實(shí)收資本由5000增加到8000萬(wàn),增加的3000萬(wàn)股東未實(shí)繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實(shí)在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
所屬期2023年印花稅,本月補(bǔ)繳了按次申報(bào)的租賃合同稅款,請(qǐng)問(wèn)所得稅報(bào)表還需要修改嗎
老師:消費(fèi)洗手液增值稅稅目開(kāi)洗滌劑可以嗎
給客戶(hù)買(mǎi)水果,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該計(jì)什么科目?
財(cái)務(wù)咨詢(xún)一下公司可以給公司做匯算清繳嗎?開(kāi)具的發(fā)票是咨詢(xún)服務(wù)?具有法律效率嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下我 23 年拿到的中級(jí)(22 年考的會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)和經(jīng)濟(jì)法,23 年考的財(cái)管),現(xiàn)在想備考 CPA,如果想在 3 年內(nèi)通過(guò),怎么規(guī)劃比較好?
老師,我問(wèn)下,公司銷(xiāo)售電瓶車(chē)開(kāi)出發(fā)票2000元,但收款1500元,另500元等國(guó)家補(bǔ)貼發(fā)下來(lái),這樣帳怎么做?這500元要交稅嗎?