同學(xué),你好 銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo) 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借:費(fèi)用、成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:銀行存款
一般納稅人每月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是先勾選比對(duì)然后入賬,借相應(yīng)科目,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款。還是先入賬按照上面的分錄做?月底認(rèn)證抵扣?如果上期已認(rèn)證抵扣沒(méi)有做賬務(wù)處理,本期才收到發(fā)票,我該怎么做分錄?
一般納稅人,一般計(jì)稅當(dāng)時(shí),在收到工程款以及發(fā)票時(shí)候都應(yīng)該分別怎么做賬?怎么申報(bào)增值稅附加稅以及所得稅?進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣嗎?
因取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票被列入異常憑證范圍,按稅務(wù)機(jī)關(guān)通知要求,需要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,以后經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí),納稅人可以繼續(xù)申報(bào)抵扣或者重新申報(bào)出口退稅的,應(yīng)當(dāng)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目,老師這個(gè)分錄怎么寫(xiě)啊
你好,我公司一般納稅人,以前對(duì)應(yīng)交稅金增值稅下設(shè)銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅科目,取得收入時(shí)就計(jì)入應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅金袋大米,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)就計(jì)入應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣,支付稅金時(shí)就直接計(jì)入應(yīng)交稅金增值稅進(jìn)項(xiàng),知道這樣做科目是錯(cuò)誤的,我現(xiàn)在想調(diào)賬,按正確的賬務(wù)處理方式處理,應(yīng)該如何會(huì)計(jì)分錄?
老師,我們公司是一般納稅人,有進(jìn)出口業(yè)務(wù),問(wèn)題一,開(kāi)票給國(guó)外客戶稅率是跟我們國(guó)內(nèi)稅率是一致的對(duì)嗎?按發(fā)票入賬,借:應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅額,這樣做對(duì)嗎?問(wèn)題二,我們有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來(lái),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不像一般企業(yè)需要做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣是吧?是應(yīng)該拿著進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單去相應(yīng)的部門(mén)申請(qǐng)退稅是嗎?退稅到賬有怎么做會(huì)計(jì)分錄?
口腔診所會(huì)計(jì)好干嗎 是新開(kāi) 前期開(kāi)辦好干嗎
老師,對(duì)方公司已注銷(xiāo),應(yīng)該收對(duì)方的往來(lái)款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報(bào)個(gè)稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫(xiě)匯算清繳的數(shù)據(jù)
當(dāng)月開(kāi)的專(zhuān)票給業(yè)主,對(duì)應(yīng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是跨年開(kāi)進(jìn)來(lái)的,這樣的情況下如何做賬啊
你好老師想問(wèn)一下我們到位買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件合同5萬(wàn)開(kāi)票也是五萬(wàn)、付錢(qián)也是五萬(wàn)??梢詢?yōu)惠一千但是支付寶私下轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的、業(yè)務(wù)又轉(zhuǎn)到公賬了、一千不開(kāi)票怎么做賬呢?
老師,我們公司兩個(gè)賬戶,一個(gè)基本戶,一個(gè)一般戶,基本的戶的走款都有開(kāi)票的,一般戶得走款都沒(méi)有開(kāi)票,老板說(shuō)一般戶得走款不做賬,這個(gè)說(shuō)不通吧
老師,8月份我用現(xiàn)金給員工A發(fā)了生日福利,8月份我報(bào)銷(xiāo)了,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么做?,后面實(shí)際發(fā)的時(shí)候計(jì)提和個(gè)稅分別怎么處理?謝謝
公司沒(méi)有業(yè)務(wù)沒(méi)收入,但是發(fā)工資的情況下,做個(gè)稅申報(bào)嗎?
老師:生產(chǎn)型的外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)的材料進(jìn)項(xiàng)可申請(qǐng)退稅,所產(chǎn)生的外貿(mào)收入在電子稅務(wù)局主表中“三”列免抵退填,還是在“四”列中免稅填?
你好老師離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償計(jì)算2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實(shí)際在職幾個(gè)月
取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣是不是: 借:材料/庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
同學(xué),你好 取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣 借:費(fèi)用、成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:銀行存款