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你好,我公司一般納稅人,以前對應(yīng)交稅金增值稅下設(shè)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅科目,取得收入時就計(jì)入應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅金袋大米,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時就計(jì)入應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣,支付稅金時就直接計(jì)入應(yīng)交稅金增值稅進(jìn)項(xiàng),知道這樣做科目是錯誤的,我現(xiàn)在想調(diào)賬,按正確的賬務(wù)處理方式處理,應(yīng)該如何會計(jì)分錄?

2023-06-13 21:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-13 21:43

你好,需要把之前錯誤的分錄紅沖,然后做正確的賬務(wù)處理。

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快賬用戶9629 追問 2023-06-13 21:48

如何本月要交稅款,是不是要把應(yīng)交稅金增值稅-銷項(xiàng)稅余額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金增值稅-未交增值稅科目? 實(shí)際支付時,再借:應(yīng)交稅金增值睡~未交增值稅,貸:銀行存款?

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-14 07:54

你好,如果本月要交稅款,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 次月繳納分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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