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郭老師請(qǐng)問下2023年我有沖紅的一筆材料 屬于把暫估的材料多沖紅了142200.72元,然后在賬上一直掛著呢,這個(gè)我該怎么處理好呢,能更正來沖紅2024年暫估的材料嗎,2023年沖紅分錄 借原材料-142200.72, 貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款-142200.72 借貸都是負(fù)數(shù)

2025-01-10 06:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-10 06:45

你好,那您當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候沒有正數(shù)的嗎

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快賬用戶7581 追問 2025-01-10 14:47

舉例當(dāng)時(shí)暫估的是正數(shù)的10 萬,然后2023年沖紅時(shí)相當(dāng)于沖紅了13萬,是這意思,我就想在24年末把這個(gè)調(diào)調(diào)可以弄嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-10 14:48

等于是你現(xiàn)在哪個(gè)科目是負(fù)數(shù)嗎?

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你好,那您當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候沒有正數(shù)的嗎
2025-01-10
你好,借生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)-1000000,貸原材料負(fù)數(shù)。-1000000,
2021-05-12
你好 對(duì)的 你可以直接應(yīng)付帳款-xx公司
2020-10-26
暫估入庫 借;原材料 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常領(lǐng)用成本 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2024-10-22
你好,應(yīng)該是付款了的吧?付款有應(yīng)付賬款或有預(yù)付賬款借余額的。相抵就平了
2021-09-23
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