是的。就是那樣做就行
老師,公司手續(xù)費(fèi)扣款分錄:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,發(fā)票到了,是借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎
幾個(gè)月的銀行手續(xù)費(fèi)176.4已入財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在銀行開回專票166.42,稅9.98,我能這樣作嗎,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用-9.98 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅9.98
老師銀行產(chǎn)生手續(xù)費(fèi),完整正規(guī)的分錄應(yīng)該怎么做。發(fā)票都會跨月延遲開具。這個(gè)分錄做的對嗎?1、銀行支付手續(xù)費(fèi):借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款 2、手續(xù)費(fèi)發(fā)票:借,財(cái)務(wù)費(fèi)用,正數(shù),借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。
老師你好,收到銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票(增票),我能否直接沖進(jìn)項(xiàng)稅額收付費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額(-315.47)借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)(-315.47),這樣做分錄對嗎?
去年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票專用發(fā)票回來了(去年拿著回單直接做財(cái)務(wù)費(fèi)用了),含稅金額1241.9,可以直接以下分錄嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))70.3 財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi)1171.6 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi)1241.9
銀行存款總賬需不需要寫期初余額?
資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)和明細(xì)賬的數(shù)據(jù)不一致是什么原因?在哪里為準(zhǔn)
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個(gè)項(xiàng)目做一個(gè)名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個(gè)表?
匯算清繳里面的期間費(fèi)用表,需要把銷管財(cái)費(fèi)用分別年合計(jì)金額填入嗎
個(gè)體戶經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)嗎
老師您好,我在做賬的過程當(dāng)中,接手了前任會計(jì)的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應(yīng)付賬款里面有很多往來的期初數(shù)沒有,請問我怎么調(diào)賬?
老師,公司購買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請問老師這56元怎么做賬,會計(jì)分錄怎么做呢
劃線的是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是庫存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費(fèi)用—福利費(fèi),關(guān)于職工的福利費(fèi),是否可以放在匯算清繳報(bào)表的A105050表格的職工福利費(fèi)支出里面。
這樣對嗎
還是把之前的沖了再重新做一個(gè)和原來一樣的
利息的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的,只體現(xiàn)非貸款手續(xù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)
奧手續(xù)費(fèi),二級科目選錯(cuò)了。銀行扣的手續(xù)費(fèi)
借:增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 負(fù)數(shù) 利息的進(jìn)項(xiàng)稅不需要考慮抵扣,直接附在原來的利息憑證后邊
直接計(jì)40.74這個(gè)數(shù)嗎財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字也是這個(gè)數(shù)嗎
進(jìn)項(xiàng)是正數(shù),財(cái)務(wù)費(fèi)用是借方負(fù)數(shù)
借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)679.26進(jìn)項(xiàng)稅40.74借負(fù)數(shù)財(cái)務(wù)費(fèi)用720是這樣嗎
可以那樣做,沒問題的哈
您怎么做
不要糾結(jié)怎么做了,自己習(xí)慣怎么做就怎么做。做平就是了。 就像吃飯,不要在意拿筷子還是拿刀叉?最終是吃飽飯就行了。