同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
老師你好,麻煩請(qǐng)教一下,我們支付的銀行手續(xù)費(fèi),之前已經(jīng)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),現(xiàn)在收到了銀行開具的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,該如何做賬呢?借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),合適嗎?
幾個(gè)月的銀行手續(xù)費(fèi)176.4已入財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在銀行開回專票166.42,稅9.98,我能這樣作嗎,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用-9.98 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅9.98
請(qǐng)問老師,銀行回單的利息手續(xù)費(fèi),每個(gè)月已入財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在銀行可以開專票這些財(cái)務(wù)費(fèi)用,抵扣增值稅的話,我賬上要把這些進(jìn)項(xiàng)入賬 同時(shí)減少財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
老師銀行扣的手續(xù)費(fèi)在年底給開了發(fā)票,我這樣做嗎借財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅貸財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù),對(duì)嗎
平時(shí)銀行轉(zhuǎn)款的手續(xù)費(fèi)借財(cái)務(wù)費(fèi)用150貸銀行存款150,現(xiàn)在收到銀行卡的專票手續(xù)費(fèi),我要怎么樣去做賬充我的長(zhǎng)費(fèi)用?是不是借財(cái)務(wù)費(fèi)用100借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅50,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)在借方-150這樣做對(duì)嗎?
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實(shí)際利潤(rùn)相符和,但是又不想退稅,這個(gè)怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個(gè)月企業(yè)將車輛賣給法人,下個(gè)月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計(jì)提了1—12月工資共524萬,發(fā)放2023年12月份工資30萬,2024年1—11月工資480萬,共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》時(shí),賬載金額是填524萬對(duì)嗎?那實(shí)際發(fā)生是填480+30=510萬,還是填480+44=524萬呢?
老師,你好,請(qǐng)問24年報(bào)廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬,請(qǐng)問應(yīng)該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)和本年的未分配利潤(rùn)的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說要看凈利潤(rùn)去分
老師,有一家公司給我們開了票,現(xiàn)在又聯(lián)系不上對(duì)方,我們也不用這個(gè)票,怎么處理?
老師,通過居委會(huì)給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報(bào)以后利潤(rùn)沒有變化,那2023年的所得稅年報(bào)還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來26%的股權(quán),承諾6%的收益,那么標(biāo)準(zhǔn)做法是不是,以6%的溢價(jià)確定股權(quán)交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權(quán)變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?