也可以的,但是財(cái)務(wù)費(fèi)用因?yàn)榭缒炅艘靡郧澳甓葥p益調(diào)整。
老師,銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票開(kāi)的專(zhuān)票,上月直接含稅計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用,這個(gè)月還用沖回再做分錄還是直接借進(jìn)項(xiàng)稅,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)整就行?
請(qǐng)問(wèn)老師,1-9月轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)的發(fā)票現(xiàn)在才開(kāi)來(lái),直接附在本月的手續(xù)費(fèi)回單后面就可以了吧?會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(負(fù)數(shù))?
老師,之前按回單做了財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)。貸銀行存款 現(xiàn)在去銀行開(kāi)了專(zhuān)票,我是要先做一筆沖減費(fèi)用的憑證,然后再做一筆含進(jìn)項(xiàng)的憑證嘛?還是說(shuō)直接做借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
老師你好,收到銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票(增票),我能否直接沖進(jìn)項(xiàng)稅額收付費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額(-315.47)借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)(-315.47),這樣做分錄對(duì)嗎?
向開(kāi)戶(hù)行申請(qǐng)了去年的手續(xù)費(fèi)發(fā)票(去年根據(jù)銀行回單手續(xù)費(fèi)已經(jīng)入賬),增值稅專(zhuān)用發(fā)票,4月份剛收到,怎么做賬?下邊做的對(duì)嗎? 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)1000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)60 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 1060
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫(xiě)分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開(kāi)了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開(kāi)票科目,后來(lái)要把這筆錢(qián)逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬
這道題選 b 吧對(duì)嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬(wàn),年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤(rùn)都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開(kāi)的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒(méi)到發(fā)票,暫估入庫(kù),貨已經(jīng)賣(mài)了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計(jì)公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個(gè)人卡支付工資并非公戶(hù)打款,需要支撐性文件,怎么說(shuō)明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時(shí)候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?
你要是直接更正就是把進(jìn)項(xiàng)調(diào)出來(lái)就行。 借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸以前年度損益調(diào)整。
金額不大,可以直接沖銷(xiāo)財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎,放到以前年度損益調(diào)整是不是匯算清繳這筆還得調(diào)整?
如果匯算清繳調(diào)整,是不是在納稅調(diào)整那張表里,把手續(xù)費(fèi)那一欄這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅金額調(diào)增就行,其他地方不用變?
金額不大直接做在當(dāng)年不調(diào)整可以的。
金額不大,重要性原則可以的。
好的,知道了,謝謝
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。