可以的,可以這么做的。

請問老師,上個(gè)月有一筆銀行手續(xù)費(fèi)多扣的,這個(gè)月退回來了。上個(gè)月做分錄:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,這個(gè)月是不是要做,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(負(fù)數(shù))借:銀行存款
老師,公司手續(xù)費(fèi)扣款分錄:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,發(fā)票到了,是借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎
老師銀行產(chǎn)生手續(xù)費(fèi),完整正規(guī)的分錄應(yīng)該怎么做。發(fā)票都會跨月延遲開具。這個(gè)分錄做的對嗎?1、銀行支付手續(xù)費(fèi):借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款 2、手續(xù)費(fèi)發(fā)票:借,財(cái)務(wù)費(fèi)用,正數(shù),借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。
老師你好,我用的是學(xué)堂里面的快帳記賬,收到銀行利息,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款負(fù)數(shù) 支付銀行手續(xù)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 正數(shù) 貸:銀行存款 正數(shù),,對不對
老師手續(xù)費(fèi)紅沖是借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù)唄
收到稅局的留抵退稅這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?
請教個(gè)問題:北京的公司沒有車指標(biāo) 用了個(gè)人的車指標(biāo) 這個(gè)車款咋從公司轉(zhuǎn)出來呢 或者有啥方法用公戶的錢買車呢
老師您好!個(gè)體工商戶沒有開戶行信息能開票嗎?
財(cái)務(wù)軟件都要錢嗎?有哪些行業(yè)的財(cái)務(wù)軟件是免費(fèi)的嗎?
老師,殘保金申報(bào)是按申報(bào)個(gè)稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開報(bào)嗎?
之前的會計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎



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前面的會計(jì)是這樣做的:手續(xù)費(fèi)扣款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 發(fā)票到了 借:利潤分配金額 進(jìn)項(xiàng)金額 貸:銀行存款 借:利潤分配紅字 貸:銀行存款紅字,這樣對嗎
可以的,可以這么做的。
看不懂她這樣做的
你好,就是紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。
最后一個(gè)分錄是紅沖之前的,然后第二個(gè)分錄是做發(fā)票的。