你好,你這個(gè)設(shè)備計(jì)入固定資產(chǎn),縫紉機(jī)可以計(jì)入。工具,制造費(fèi)用,機(jī)械工具費(fèi)
老師 能設(shè)計(jì)下這個(gè)題目的科目表嗎為201校服廠設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)科目表 校服廠基本情況: (1) 2020年10月注冊(cè)成立,注冊(cè)資本50 萬(wàn)元; (2) 主要機(jī)器設(shè)備:兩臺(tái)縫紉機(jī),一臺(tái)鎖邊機(jī), 一一臺(tái)電腦,臺(tái)打印機(jī); (3) 租用廠房200平米 年租金3萬(wàn)元:(4)現(xiàn)有工作人員5名老板兼任經(jīng)理,1名銷(xiāo)售, 2名加工服裝人員,1名后勤財(cái)務(wù)外包: (5) 產(chǎn)品為小學(xué)生校服,款式有夏天男款、女款:冬天款(男女同款), 每個(gè)款式有8個(gè)號(hào)碼140、145、150、 155、 160 、165 、170、 175: . 以銷(xiāo)定產(chǎn)”,先下訂單后生產(chǎn),無(wú)新產(chǎn)品積壓要求: 1設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)科目表總表,包括科目編碼、科目名稱(chēng)(需要設(shè)計(jì) 明細(xì)科目的說(shuō)明設(shè)計(jì)方式,其中,“庫(kù)存商品” 、“ 管理費(fèi)用”要設(shè)計(jì)明細(xì)科目)
老師,我們出售一臺(tái)設(shè)備給丙公司,假設(shè)設(shè)備應(yīng)銷(xiāo)售200萬(wàn),但是我們中間有個(gè)服務(wù)商乙公司,他們和丙公司對(duì)接和在中間提供服務(wù),他們和丙公司談的最終成交價(jià)是300萬(wàn),其中100萬(wàn)差價(jià)我們要付給乙公司,乙公司給我們開(kāi)具6%增值稅專(zhuān)用發(fā)票(開(kāi)票明細(xì):服務(wù)費(fèi)) 那請(qǐng)問(wèn)老師:1、我們給乙公司的100萬(wàn)怎么做賬? 2、這100萬(wàn)能和機(jī)器進(jìn)項(xiàng)一起算這個(gè)項(xiàng)目的成本么?
公司A從事機(jī)械租賃業(yè)務(wù),購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)-機(jī)械設(shè)備,是股東用轉(zhuǎn)走的公戶(hù)賬款支付的,現(xiàn)在還掛在A公司其他應(yīng)收款里70多萬(wàn),這個(gè)二手機(jī)械設(shè)備在購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票,且簽訂的購(gòu)買(mǎi)合同是以股東另外一個(gè)公司B名義和賣(mài)方簽訂的(因?yàn)楝F(xiàn)在基本對(duì)外租賃業(yè)務(wù)簽訂合同都是用公司B和租賃方簽訂的合同,如果B公司設(shè)備不夠了。就直接用A公司的設(shè)備以B公司的名義對(duì)外租賃) 現(xiàn)咨詢(xún),1,現(xiàn)在這個(gè)機(jī)械設(shè)備,怎么在A公司入賬? 2,A公司是小規(guī)模納稅人,今年3月成立,股東的70多萬(wàn)應(yīng)收,需要在今年12月抹平嗎?如果需要,應(yīng)該用什么方法? 謝謝老師們幫看看
老師,我公司購(gòu)買(mǎi)了空調(diào)設(shè)備水冷柜機(jī)2臺(tái)共15萬(wàn)元,水冷柜機(jī)已經(jīng)到了我公司安裝好在使用了,對(duì)方公司是小規(guī)模納稅人,給我們開(kāi)的是1個(gè)點(diǎn)的普票,但是他們把發(fā)票開(kāi)成了:空調(diào)—美的空調(diào),數(shù)量開(kāi)了18臺(tái),總金額是15萬(wàn)的,我能不能不按發(fā)票入賬,就按實(shí)物入賬2臺(tái)水冷機(jī)機(jī)嗎?
老師,你好。公司小規(guī)模時(shí)候買(mǎi)的機(jī)械設(shè)備,進(jìn)來(lái)發(fā)票未抵扣,普票?,F(xiàn)在已經(jīng)升入一般納稅人,如果我們現(xiàn)在要把這臺(tái)機(jī)械設(shè)備20萬(wàn)賣(mài)掉的話,那么需要繳納多少稅費(fèi),分別怎么繳納。 麻煩老師幫忙核算一下。
(1)2023年12月11日,長(zhǎng)城公司向光明公司銷(xiāo)售一批不含稅價(jià)格為2000萬(wàn)元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬(wàn)元。合同約定光明公司收到后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫(xiě)出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價(jià)為200萬(wàn)元的產(chǎn)品,成本150萬(wàn)元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計(jì)產(chǎn)10% 寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個(gè)例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報(bào)的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時(shí)這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對(duì)?
老師,公司租的車(chē),月租費(fèi)每個(gè)月600元,租的個(gè)人的車(chē)沒(méi)有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車(chē)場(chǎng),停車(chē)費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車(chē)費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個(gè)停車(chē)費(fèi)上繳國(guó)庫(kù)時(shí),如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車(chē)費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時(shí),是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車(chē)費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購(gòu)貨發(fā)票不存在,這個(gè)是怎么回事
面試問(wèn)題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財(cái)務(wù)主管崗位,這個(gè)人事總監(jiān)一般會(huì)問(wèn)哪些問(wèn)題?針對(duì)的問(wèn)題我應(yīng)該怎么回答好。有過(guò)經(jīng)驗(yàn)的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷(xiāo)售空調(diào)并同時(shí)安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個(gè)子公司或個(gè)體戶(hù)負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開(kāi)票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷(xiāo)售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷(xiāo)售及安裝價(jià)格是真實(shí)的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷(xiāo)售空調(diào)并安裝是否要開(kāi)外管證?
老師臨時(shí)工工資是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)嗎?
這個(gè)設(shè)備攤銷(xiāo)是三年嗎?
老師可以入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?
你好,設(shè)備一般是按照5年
好的,老師
你好,歡迎下次再來(lái)探討。
老師,不可以入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是嗎?
是的,這個(gè)不用做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
好的,老師
你好,歡迎下次再來(lái)探討。