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老師,你好。公司小規(guī)模時(shí)候買的機(jī)械設(shè)備,進(jìn)來發(fā)票未抵扣,普票?,F(xiàn)在已經(jīng)升入一般納稅人,如果我們現(xiàn)在要把這臺(tái)機(jī)械設(shè)備20萬賣掉的話,那么需要繳納多少稅費(fèi),分別怎么繳納。 麻煩老師幫忙核算一下。

2024-06-17 12:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-17 12:29

20萬/1.03×2%,這是增值稅 附加稅,等于繳納的增值稅乘以12%,小型微利企業(yè)減半 印花稅,20萬/1.03*萬分之3,小型微利企業(yè)減半 企業(yè)所得稅,根據(jù)利潤(rùn),小型微利企業(yè)5%。

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20萬/1.03×2%,這是增值稅 附加稅,等于繳納的增值稅乘以12%,小型微利企業(yè)減半 印花稅,20萬/1.03*萬分之3,小型微利企業(yè)減半 企業(yè)所得稅,根據(jù)利潤(rùn),小型微利企業(yè)5%。
2024-06-17
你好,這個(gè)是自己使用的嗎?如果是的話,開普通發(fā)票3%,按照2%來交。
2024-06-17
你好;? ? ?1 。? ?借固定資產(chǎn)? 貸 其他應(yīng)收款? ;2.? ? 是的; 要做平的; 你還得? 折舊的; 到時(shí)沒有發(fā)票 匯算就得調(diào)整處理哈? ?
2022-12-21
您這樣開具發(fā)票是可以的。 對(duì)于這種銷售使用過的固定資產(chǎn),按照相關(guān)稅收政策,您享受簡(jiǎn)易計(jì)稅方式,以 3% 的征收率減按 2% 征收增值稅,開具發(fā)票的項(xiàng)目名稱為 “建筑工程機(jī)械” 是合理的。 在后期年終財(cái)務(wù)申報(bào)時(shí),出現(xiàn)銷售價(jià)格低于購入價(jià)格從而產(chǎn)生收入差異是正常的情況。這可能是由于市場(chǎng)行情變化、資產(chǎn)折舊或損耗等多種因素導(dǎo)致的資產(chǎn)減值。
2024-08-16
您好,那您可以把業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移新公司,重新按小規(guī)模
2023-05-14
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