12月的票不沖紅可以。需要在12月確認收入與增值稅
老師,我要2021年1月的開出發(fā)票沖紅,(我在 司是銷售方,開出一張發(fā)票給客戶,客戶那邊沒有勾選,但是抵扣聯和發(fā)票聯不寄給我),是要銷售方申請開紅字信息表和開一張紅字發(fā)票嗎?還是直接開一張紅字發(fā)票就可以?
老師,想問下我方為銷售方,開具了增值稅專票給客戶,現在該發(fā)票跨月了未抵扣要紅沖,本應由我方銷售方開具紅字信息表,但由于客戶搞錯了,開了紅字信息表。請問這種情況會對銷售方紅沖發(fā)票有影響嗎
請問下老師 購買方開出紅字信息表 我們作為銷售方還未開出沖紅發(fā)票 對次月報稅時銷項有什么影響嗎
老師,以前10月開的票,本來想12月這月紅沖,又說下月再紅沖,請問下個月是下一年了再紅沖可以嗎?下月開與這月開一樣不?有啥影響嗎?
老師,我們是購買方,上海是銷售方,因為銷售方開票有問題,導致需要紅沖100萬發(fā)票,稅額為9萬,但是銷售方,紅沖了120萬發(fā)票,稅額為10萬假設?,F在申報的時候,顯示多紅沖了20萬,多了1萬的稅額,想問下,銷售方多紅沖了,會對購買方有什么影響嗎?
出口外貿CIF合同金額109000美金,四月份預收美金32700,其中扣38.5報文費,按照四月份第一個工作日匯率7.1775確認預收款,結匯時金額:239265.08人民幣,五月份報關出口,報關單運費235美金,保費239美金,扣了郵遞費47.57美金,信用證95.38美金,國外扣款229.78美金,按照五月份第一個工作日匯率:7.2008確認收入,5月20日結匯人民幣547496.36,請問老師,我這樣的分錄對嗎?
郭老師,年末了還有的報關單信息沒出來,這怎么處理?
小紅書確認收入是按計傭基數還是按結算到賬?
出口外貿CIF合同金額109000美金,四月份預收美金32700,其中扣38.5報文費,按照四月份第一個工作日匯率7.1775確認預收款,結匯時金額:239265.08人民幣,五月份報關出口,報關單運費235美金,保費239美金,扣了郵遞費47.57美金,信用證95.38美金,國外扣款229.78美金,按照五月份第一個工作日匯率:7.2008確認收入,5月20日結匯人民幣547496.36,請問老師,我這樣的分錄對嗎?
交通費能抵扣嗎,抵扣多少
請問企業(yè)外購無人機后再銷售出去,企業(yè)需要取得什么樣的資質
老板給我對賬涵我該做些什么
老師,客人棉織品賠償,票開房費,我收入按房費收入還是按實際做營業(yè)外收入合適
老師,請教一下您印花稅的計算,我公司和勞務的簽的1000萬的合同,計算印花稅時按萬分之三計算,對嗎?
老師,想問下研發(fā)部門采購的原材料試用結束后沒問題會轉生產用,那這部分原材料記去研發(fā)費用嗎?那最后留向生產怎么記賬?
老師,我是購買方,那對我這邊是沒什么影響對嗎?
對購買方沒有影響的