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老師您好,我想問下就是我8月把其他應(yīng)付款寫成應(yīng)付賬款了,我現(xiàn)在能不能直接反結(jié)賬進(jìn)去改,這種對賬務(wù)或者報(bào)表有沒有什么影響

2025-01-03 21:30
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-03 21:31

你在這個(gè)月調(diào)整吧,如果你修改了的話,你第三季度的資產(chǎn)負(fù)債表余額就不對了

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你在這個(gè)月調(diào)整吧,如果你修改了的話,你第三季度的資產(chǎn)負(fù)債表余額就不對了
2025-01-03
能反結(jié)賬進(jìn)去改,若涉及損益,會(huì)影響利潤表
2025-07-09
對,應(yīng)收賬款400,借銷售費(fèi)用-400。
2020-04-30
你好,差額放到營業(yè)外收支就行
2025-01-15
你好,這是個(gè)人墊付嘛,如果個(gè)人墊付的話,不能直接貸銀行存款,因?yàn)槟銈冦y行回單上收款人是個(gè)人。
2021-09-06
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