你好,這個(gè)要看稅務(wù)局的要求,看他讓你更改2季度還是更改四季度?

有張專票公司11月收到,11月付款,12月抵扣了,但是12月末這張發(fā)票被稅務(wù)認(rèn)定為異常發(fā)票,當(dāng)時(shí)做了這樣的分錄,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出40000,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出40000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,當(dāng)時(shí)退回去讓對(duì)方重新開票,現(xiàn)在取得了正常發(fā)票,不知道分錄該怎么寫,希望老師能幫忙
1、借:應(yīng)收賬款 50,000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 48,543.69 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 1,456.31 2、借:應(yīng)收賬款 -50,000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -48,543.69 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 -1,456.31 我的問題:上面1、2、是正常發(fā)票沖紅,現(xiàn)在的問題是1這張發(fā)票當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)人為作廢了,但報(bào)稅盤沒有作廢,也沒有入賬,但稅局扣稅了,導(dǎo)致多交了稅款,現(xiàn)在開完沖紅才發(fā)現(xiàn)原發(fā)票沒有入賬,沒辦法在賬面做沖紅,現(xiàn)在的會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝老師
老師,稅局通知5月有張發(fā)票有問題,現(xiàn)在需要更正2季度企業(yè)所得稅,可以在第四季度操作嗎,把那張發(fā)票全部紅沖,怎么做,當(dāng)時(shí)做的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)付賬款
老師,我今年2月份發(fā)現(xiàn),去年9月因?yàn)楹献靼l(fā)開重復(fù)了一張發(fā)票,做了成本和進(jìn)項(xiàng),我在今年2月反結(jié)賬到12月做了調(diào)整分錄,借:-營(yíng)業(yè)成本 -應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng),貸:-應(yīng)付賬款。 同時(shí)更正第四季度報(bào)表。對(duì)方同時(shí)在2月紅沖了這張發(fā)票,那我現(xiàn)在申報(bào)增值稅,這個(gè)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該在申報(bào)表哪里填呢?
你好老師,我是小規(guī)模納稅人人,第一度開的一張發(fā)票需要紅沖,但是第二季沒有開藍(lán)字發(fā)票,我紅沖的是分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)收賬款,這個(gè)稅金怎么做?上個(gè)季度的稅金做營(yíng)業(yè)外收入了。
本公司屬于物流公司,gei客戶的貨物賠償款怎么入賬
當(dāng)月開了2萬多張票,如果從稅務(wù)局快速導(dǎo)出所有已開發(fā)票的pdf呢
老師,公司買了2022年3月買了輛車,老板在2022年把車轉(zhuǎn)到了個(gè)人名下,稅務(wù)查出2022.6月賣車9萬,車子我是2022.7月勾選的,因?yàn)槔习鍥]說車子轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在賬上怎么進(jìn)行處理?
老師好!我是做內(nèi)賬的,今年我們變更股權(quán)時(shí)發(fā)現(xiàn)去年有收到客戶的貨款,同時(shí)庫存倒掛了,現(xiàn)在稅務(wù)局要把沒開票部分補(bǔ)繳稅,補(bǔ)繳稅金怎么做憑證呢
金融機(jī)構(gòu)向個(gè)體工商戶的借款是否免征印花稅
企業(yè)未分配利潤(rùn)高,但是實(shí)際賬上沒有錢,賬上的錢都用于廠房,設(shè)備的投資了,這樣需要分紅嗎?
個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得稅率表有嗎?然后200萬內(nèi)的利潤(rùn)是不是減半征收
公司發(fā)工資,在發(fā)工資時(shí),賬戶沒錢了,自己公司名稱轉(zhuǎn)的錢到銀行賬戶,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師臨時(shí)工不足500元,可以用小額零星收據(jù)入賬嗎
國家電網(wǎng)電費(fèi)怎么能合法扣除啊老師 ,怎么辦呀?沒有辦法取得發(fā)票。 老師一筆銀行流水包含這么多業(yè)務(wù),怎么記賬???是老板原來先墊付的然后堆好多天公戶報(bào)銷這種的 基本上光這種支付憑證


不能用,我在匯算調(diào)整不就可以了
這個(gè)稅額轉(zhuǎn)出屬于哪一個(gè)
這個(gè)不是稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)是補(bǔ)稅。
說是企業(yè)有問題,屬于異常憑證嗎
你到底是要更正企業(yè)所得稅還是增值稅?
我們的成本有一張發(fā)票有異常,需要處理
你好,你現(xiàn)在給的表是增值稅的,你如果抵扣過增值稅,稅務(wù)局讓你做轉(zhuǎn)出的話,你就填入附表二的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和主表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
對(duì)方已經(jīng)在處理了,還是讓我們操作,我的意思稅額轉(zhuǎn)出,是不是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,
你這個(gè)不對(duì),因?yàn)槟愕脑鲋刀惡退枚惗家{(diào)整,所以你調(diào)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面去是不對(duì)的。
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本身也需要調(diào)。
啥意思怎么處理
這張發(fā)票如果不能用,我怎么操作
你好,你想調(diào)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也可以,然后你把所得稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也需要調(diào)。 你們給的這筆錢如果還能夠收回來就借其他應(yīng)收款貸主業(yè)務(wù)成本。
款項(xiàng)都付了,現(xiàn)在稅額轉(zhuǎn)出,怎么坐
你好,這個(gè)將支付的款項(xiàng)記入其他應(yīng)收款。 就是上面跟你說的借其他應(yīng)收款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
支付的做了應(yīng)付賬款
5月開的發(fā)票,做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)付賬款,6月就支付了應(yīng)付賬款,銀存,現(xiàn)在說發(fā)票有異議,對(duì)方公司也在處理了,我現(xiàn)在的意思這樣發(fā)票我先不用了,怎么做分錄
你發(fā)票不用,將付給他的錢,計(jì)入其他應(yīng)收, 借,其他應(yīng)收貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
老師的意思支付的應(yīng)付調(diào)整其他應(yīng)收
你好,是的,就是這樣子做。
對(duì)方需要紅沖嗎
你好,是的,是需要沖紅的。