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老師,稅局通知5月有張發(fā)票有問題,現(xiàn)在需要更正2季度企業(yè)所得稅,可以在第四季度操作嗎,把那張發(fā)票全部紅沖,怎么做,當(dāng)時(shí)做的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)付賬款

2025-01-03 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-03 11:44

你好,這個(gè)要看稅務(wù)局的要求,看他讓你更改2季度還是更改四季度?

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快賬用戶8998 追問 2025-01-03 11:56

不能用,我在匯算調(diào)整不就可以了

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快賬用戶8998 追問 2025-01-03 11:56

這個(gè)稅額轉(zhuǎn)出屬于哪一個(gè)

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齊紅老師 解答 2025-01-03 11:57

這個(gè)不是稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)是補(bǔ)稅。

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快賬用戶8998 追問 2025-01-03 11:57

說是企業(yè)有問題,屬于異常憑證嗎

說是企業(yè)有問題,屬于異常憑證嗎
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齊紅老師 解答 2025-01-03 11:58

你到底是要更正企業(yè)所得稅還是增值稅?

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快賬用戶8998 追問 2025-01-03 11:59

我們的成本有一張發(fā)票有異常,需要處理

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齊紅老師 解答 2025-01-03 12:00

你好,你現(xiàn)在給的表是增值稅的,你如果抵扣過增值稅,稅務(wù)局讓你做轉(zhuǎn)出的話,你就填入附表二的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和主表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶8998 追問 2025-01-03 12:00

對(duì)方已經(jīng)在處理了,還是讓我們操作,我的意思稅額轉(zhuǎn)出,是不是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,

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齊紅老師 解答 2025-01-03 12:01

你這個(gè)不對(duì),因?yàn)槟愕脑鲋刀惡退枚惗家{(diào)整,所以你調(diào)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面去是不對(duì)的。

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齊紅老師 解答 2025-01-03 12:01

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本身也需要調(diào)。

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快賬用戶8998 追問 2025-01-03 12:02

啥意思怎么處理

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快賬用戶8998 追問 2025-01-03 12:02

這張發(fā)票如果不能用,我怎么操作

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齊紅老師 解答 2025-01-03 12:02

你好,你想調(diào)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也可以,然后你把所得稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也需要調(diào)。 你們給的這筆錢如果還能夠收回來就借其他應(yīng)收款貸主業(yè)務(wù)成本。

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快賬用戶8998 追問 2025-01-03 12:09

款項(xiàng)都付了,現(xiàn)在稅額轉(zhuǎn)出,怎么坐

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齊紅老師 解答 2025-01-03 12:10

你好,這個(gè)將支付的款項(xiàng)記入其他應(yīng)收款。 就是上面跟你說的借其他應(yīng)收款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

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快賬用戶8998 追問 2025-01-03 12:12

支付的做了應(yīng)付賬款

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快賬用戶8998 追問 2025-01-03 12:14

5月開的發(fā)票,做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)付賬款,6月就支付了應(yīng)付賬款,銀存,現(xiàn)在說發(fā)票有異議,對(duì)方公司也在處理了,我現(xiàn)在的意思這樣發(fā)票我先不用了,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-01-03 13:24

你發(fā)票不用,將付給他的錢,計(jì)入其他應(yīng)收, 借,其他應(yīng)收貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶8998 追問 2025-01-03 13:33

老師的意思支付的應(yīng)付調(diào)整其他應(yīng)收

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齊紅老師 解答 2025-01-03 13:33

你好,是的,就是這樣子做。

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快賬用戶8998 追問 2025-01-03 13:33

對(duì)方需要紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-03 13:33

你好,是的,是需要沖紅的。

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你好,這個(gè)要看稅務(wù)局的要求,看他讓你更改2季度還是更改四季度?
2025-01-03
同學(xué),你好 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在申報(bào)第四季度增值稅的時(shí)候,填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一欄
2025-03-13
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-07-07
您好,把以前沒入賬的正數(shù)發(fā)票和現(xiàn)在的負(fù)數(shù)發(fā)票放在一起,做一正一負(fù)的分錄就可以
2024-04-28
同學(xué)你好 負(fù)數(shù)紅沖的直接沖減就可以
2023-01-13
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