這個(gè)費(fèi)用是企業(yè)的嗎?如果是的話,企業(yè)需要做賬務(wù)處理。
你好,我想請教一下,就是我們公司有遇到一個(gè)問題。他們股東呢,對于他們那個(gè),因?yàn)榉旨t。有的股東多,有的股東少拿了,然后我們就聘請了外面的那個(gè)會計(jì)所的來進(jìn)來審計(jì)。那我們審計(jì)出來,因?yàn)楣締??走賬會比較混亂。它有一些都是從那個(gè)大股東的賬戶上分紅啊,或者說工程款,這些都是從大股東的賬戶上走出去。走出去,到其他股東,或者說其他公司的。那項(xiàng)審計(jì)這一塊呢,就認(rèn)為說。他們一直說強(qiáng)調(diào)審計(jì)的什么主體原則,獨(dú)立性原則。就沒有把我們這一塊兒審計(jì)進(jìn)去,他認(rèn)為說這一塊的費(fèi)用,不應(yīng)該記錄到公司的賬目中。然后他實(shí)際出來,就導(dǎo)致說我們利潤很高,那像這種是怎么樣的呢?
【案例】 集妙有限責(zé)任公司(以下簡稱集妙公司)成立于 2019 年,主要經(jīng)營人力資 源,其股東是標(biāo)志公司以及趙某、鄭某。章程規(guī)定公司的注冊資本是 1000 萬元, 三個(gè)股東的持股比例是 5:3:2;各股東應(yīng)當(dāng)在公司成立時(shí)一次性繳足全部出資。 標(biāo)志公司將之前歸其所有的華元公司的凈資產(chǎn)經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所評估后作價(jià) 500 萬元用于出資,這部分資產(chǎn)實(shí)際交付給集妙公司使用;趙某、鄭某以貨幣出資, 公司成立時(shí)趙某實(shí)際支付了 100 萬元,鄭某實(shí)際支付了 50 萬元。 標(biāo)志公司委派孫某擔(dān)任集妙公司的董事長兼法定代表人。2020 年,韓某欲加 入集妙公司,孫某、趙某和鄭某一致表示同意,于是韓某以現(xiàn)金出資 50 萬元, 公司出具了收款收據(jù),但未辦理股東變更登記。韓某還領(lǐng)取了 2020 年和 2021 年的紅利共 10 萬元,也參加了公司的股東會。 2022 年 1 月開始,集妙公司經(jīng)營逐漸陷入困境。趙某將其在集妙公司中的股 權(quán)轉(zhuǎn)讓給了其妻弟苗某,但未向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。此時(shí),韓某提出集 妙公司未將其登記為股東,所以自己的 50 萬元當(dāng)時(shí)是借款給集妙公司的。孫某 稱集妙公司無錢可還,還告訴韓某,為維持公司的經(jīng)營,公司已經(jīng)向甲、乙公司 分別借款 60 萬元和 40 萬元,向標(biāo)志公司借款 500 萬元。 2022 年 3 月,苗某口頭主張查閱、復(fù)制集妙公司的財(cái)務(wù)會計(jì)賬簿被拒絕。趙 某將登記于其名下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給李某。 2022 年 5 月,標(biāo)志公司指示孫某將原出資的資產(chǎn)中價(jià)值較大的部分逐漸轉(zhuǎn)入 另一子公司翡翠公司。對此,苗某、鄭某和韓某均不知情。此時(shí),甲公司和乙公 司起訴了集妙公司,要求其返還借款及相應(yīng)利息。標(biāo)志公司也主張自己曾借款 500 萬元給集妙公司,要求其償還。韓某、苗某、李某及鄭某聞訊后也認(rèn)為利益 受損,紛紛要求集妙公司返還出資或借款。 【問題】 1.集妙公司成立時(shí),標(biāo)志公司的出資行為是否合法?(2 分)為什么?(8 分)如何認(rèn)定趙某、鄭某的出資行為?(4 分)應(yīng)當(dāng)如何承擔(dān)責(zé)任?(6 分) 2.韓某與集妙公司是什么法律關(guān)系?(4 分)為什么?(16 分) 1 姓名:_________________ 學(xué)號:___________________________ 3.標(biāo)志公司讓孫某將原來用作出資的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移給翡翠公司的行為是否合 法?(2 分)該行為性質(zhì)是?(2 分)為什么?(7 分)該行為后果是?(9 分) 4.2022 年 3 月,苗某的行為有何問題?(4 分)集妙公司是否可以拒絕苗某 的請求?(2 分)為什么?(4 分)對于趙某轉(zhuǎn)讓股權(quán)給李某的行為應(yīng)當(dāng)如何處 理?(15 分) 5.甲公司和乙公司對集妙公司的債權(quán)應(yīng)否得到受償?(2 分)為什么?(3 分)標(biāo)志公司對集妙公司的債權(quán)應(yīng)否得到受償?(2 分)為什么?(3 分)集妙 公司的債權(quán)人的受償順序如何?(5 分)
老師問個(gè)問題,賬戶上有一家公司之前多打100萬做為預(yù)付款,我們已經(jīng)使用了,現(xiàn)在就是賬面顯示100萬欠票,后來這個(gè)公司的法人打了100萬到賬上他同時(shí)也是我們公司法股東,這個(gè)相當(dāng)于投資款,然后我們讓另外一家開了100萬發(fā)票,然后在把這個(gè)發(fā)票開給之前那一家,那個(gè)法人打的款也付給了開票的公司,這樣過賬是不是那個(gè)公司一分錢也沒有多付呀
一般納稅人電氣公司,外賬是請的代賬公司在做,內(nèi)賬好幾年都沒做過,而且發(fā)生的業(yè)務(wù)大多數(shù)都是股東私卡在代收付款,(工程期間是股東張三在墊付費(fèi)用,后來收到的工程款甲方對公轉(zhuǎn)賬給公司,然后股東轉(zhuǎn)到私人卡個(gè)人費(fèi)用也在里面,也在支付公司一些費(fèi)用,反反復(fù)復(fù)的),現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來,每一次明細(xì)賬都整理出來了,請問股東墊付5000元付人工費(fèi) 如:借:工程施工-合同成本-人工費(fèi)5000貸:其他應(yīng)付款-股東張三 可不可以這樣填寫記賬憑證 然后收到了工程款10萬,股東張三通過對公賬戶轉(zhuǎn)到了個(gè)人卡,分錄是不是:借其他應(yīng)收款-股東張三100000貸:銀行存款100000 如果是手工賬記賬,如何核對公司欠股東張三多少錢?在哪里可以查找出來,我是會計(jì)小白,謝謝老師了
老師,我們公司跟另外一個(gè)公司簽了協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容是我們出土地他們付錢,不過我們的土地有收益的,賬是在我們這邊設(shè)立銀行一般戶獨(dú)立核算。有收益按約定分紅,我搞不懂是他們出錢投進(jìn)來這個(gè)錢我要掛什么科目。分紅又用哪個(gè)科目,主要不是我們工商上的股東我用不了實(shí)收資本,分紅也用不了利潤分配呀?我們有類似這樣合作的兩個(gè)協(xié)議,每個(gè)都開了對應(yīng)銀行獨(dú)立核算。他們不是工商上的股東呀,是內(nèi)部簽協(xié)議一起做的一個(gè)項(xiàng)目,如果投進(jìn)來做了其他應(yīng)付款,那如果產(chǎn)生收益用哪個(gè)科目,用投資收益嗎?是我們這邊做賬然后分紅給對方的這樣也不對吧
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
老師,我是一般納稅人個(gè)體工商戶農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)品,2025年1-4月可以開農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票,為什么現(xiàn)在6月份又不能開了呢?
請問社保個(gè)人承擔(dān)部分之前一直計(jì)入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬?
如果是個(gè)人的話,企業(yè)不需要做賬務(wù)處。