老師,小規(guī)模納稅人舞蹈培訓(xùn)機(jī)構(gòu),裝修費(fèi)10幾萬(wàn),沒(méi)有收到發(fā)票,做到管理費(fèi)用里面,可以嗎
老師,成本做在了去年導(dǎo)致去年虧損很大,今年開(kāi)票確認(rèn)收入要交企業(yè)所得稅嗎
總分機(jī)構(gòu),分公司所得稅匯總在總公司申報(bào),分公司有利潤(rùn),要在分公司記提所得稅嗎?如果計(jì)提在分公司就要掛帳在分公司,關(guān)鍵分公司不申報(bào)所得稅,所以銀行不扣這筆錢(qián),那賬上就會(huì)一直掛著,如果不計(jì)提,就直接合并到總公司,那總公司怎么計(jì)提這個(gè)所得稅呢?總公司還虧歲的,合并之后也虧損。那需要怎么處理嗎?
老師你好,關(guān)于三季度所得稅申報(bào)中“已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”的借方累計(jì)發(fā)生額,是否包含去年的工資實(shí)際發(fā)放金額(例如:2025年1月份發(fā)放了2024年12月份計(jì)提的工資100000元,那這個(gè)100000元是否也計(jì)入2025年的借方累計(jì)金額呢) 貸方累計(jì)發(fā)生額,只是包含本年度實(shí)際計(jì)提數(shù)嗎?
餐飲業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納什么稅?有沒(méi)有可以加計(jì)扣除免稅額的?
如果我們廠房出租方出租了一大片地給我們廠,也開(kāi)票20萬(wàn)給我們了,但是我們又出租一部分地方10萬(wàn)給另外的公司,也開(kāi)票10萬(wàn)給另外的公司,那我付款時(shí)借制造費(fèi)用10萬(wàn),其他應(yīng)收款10萬(wàn),可是我開(kāi)票的10萬(wàn)的這個(gè)其他業(yè)務(wù)收入要怎么體現(xiàn)呢,但是我感覺(jué)整個(gè)賬做下來(lái),沒(méi)有其他業(yè)務(wù)收入可以放的地方啊。借制造費(fèi)用10萬(wàn),借其他應(yīng)收款10萬(wàn),貸銀行存款20萬(wàn),這個(gè)借其他應(yīng)收款如果改成其他業(yè)務(wù)收入,那又咋體現(xiàn)他們還要轉(zhuǎn)錢(qián)給我們,因?yàn)槲覀冝D(zhuǎn)租給他們也開(kāi)票給他們了,他們也要轉(zhuǎn)錢(qián)回來(lái)啊,怎么可以同時(shí)體現(xiàn)呢
餐飲業(yè)小規(guī)模納稅人超出稅額的部分需要全額繳納的話,怎樣才能控制成本不超出范圍
3月~8月都有因?yàn)榈刂峰e(cuò)誤的做了轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng),9月份更正發(fā)票重新認(rèn)證。9月份申報(bào)稅款為零怎么回事
請(qǐng)問(wèn)電商銷(xiāo)售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,免值增稅,如何申報(bào)未開(kāi)票收入,在哪一欄申報(bào)
利息保障倍數(shù)具體怎么計(jì)算?

