賬務(wù)處理 補記工資費用:借?“應(yīng)付職工薪酬?-?工資”,貸?“其他應(yīng)付款?-?老板”。 計提附加費用(如有):如計提工會經(jīng)費,借?“管理費用?-?工會經(jīng)費”,貸?“應(yīng)付職工薪酬?-?工會經(jīng)費”。 補發(fā)工資給老板:借?“其他應(yīng)付款?-?老板”,貸?“銀行存款”。 稅務(wù)處理 個人所得稅申報:更正申報,計算每個員工應(yīng)繳個稅,在所屬期對應(yīng)的月份補充申報,可能產(chǎn)生滯納金和罰款。 企業(yè)所得稅調(diào)整:補記工資符合條件可在所屬年度扣除,匯算清繳時調(diào)整應(yīng)納稅所得額。
老師,請問現(xiàn)在可以補申報2021年一年的個稅嗎?我公司一個駐項目上的員工一直都是老板現(xiàn)金發(fā)放,我入職不清楚,所以一直都沒做工資和申報個稅,現(xiàn)在老板才說這個事,老師,他的工資該怎么做呢?
老師,請問個稅已經(jīng)申報,是去年的,現(xiàn)在告訴我,那個人去年下半年離職了,我已經(jīng)申報了,這個能怎么處理,那個人現(xiàn)在在別的公司上班,現(xiàn)在等于他拿一份工資,申報了兩份,這樣就要交個稅了,我現(xiàn)在不知道怎么處理這個事情了
老師我們個稅的匯算發(fā)現(xiàn)有幾個員工同是在幾家公司申報個稅,現(xiàn)在要多交好多稅,請問怎樣在申報前知道該員工在其他地方申報呢,早點發(fā)現(xiàn)問題呢?謝謝老師
老師請問一下,公司去年把兼職的人員勞務(wù)報酬做成員工工資,現(xiàn)在稅務(wù)要查這快的賬,要怎么處理才好。
公司個稅一直零申報,現(xiàn)在老板才告知他墊發(fā)員工工資一年多,現(xiàn)在該怎么處理這個賬務(wù)和稅務(wù)的問題。
今年中級會計分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
今年中級會計分錄不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?
今年cpa和中級會計分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒錯,會被額外扣分嗎?
10月1日起填報的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個1月份支付的是去年12月的這個也填到實際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會不會數(shù)據(jù)對不上?
記賬公司那種企業(yè),很多那種虛開發(fā)票采購成本不真實的,他們的銀行存款賬實相符嗎,他們銀行每個月賬上余額和實際一樣嗎
老師,有三個孩子,是不是個稅都可以申請附加扣除
老師30萬,36萬,300萬,的臨界點是多少呢?怎么合理控制呢?
這道題不明白,誰能幫忙解釋一下
請邏輯清晰的老師答題 如果周轉(zhuǎn)材料不屬于存貨,為什么例題中周轉(zhuǎn)材料在存貨的范疇里
老師,發(fā)票開出去了,如果以后要紅沖有時間限制嗎?
補記應(yīng)付職工薪酬是每個月都要做嗎?個稅更正申報在哪里更正?
可以補在最后一個月
自然人電子稅局里面更正
這個里面哪里改?
綜合所得申報更正 點擊左側(cè)菜單欄中的?“綜合所得申報”。 在綜合所得申報界面,點擊上方的?“申報表報送”?按鈕。 在申報表報送界面,點擊?“更正申報”?按鈕(如果已經(jīng)申報過且需要更正)。 然后會進(jìn)入到更正申報的填報界面,你可以對之前申報的數(shù)據(jù)進(jìn)行修改,比如收入、扣除項目等信息。 修改完成后,按照正常申報流程,依次點擊?“計稅”“附表填寫”(如有需要),最后點擊?“申報表報送”,重新報送更正后的申報表。
老師,補記應(yīng)付職工薪酬做在最后一個月,那每個月計提工資需要一個月一個月做嗎?還是不用補計提了?
也要補計提,一塊做在最后一個月
個稅申報是每個月都要更正嗎?那企稅是每個季度調(diào)整還是年度調(diào)整?具體做怎么調(diào)整?
申報的都不對的話就按月更正 按月補計提
好的 老師 我試試
謝謝樸老師
滿意請給五星,謝謝