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2023年對方開具的紙質(zhì)費用發(fā)票,2024年12月取得其加蓋發(fā)票專用章的發(fā)票復(fù)印件后,可以在2024年12月直接列支管理費用不,,2024年可以稅前扣除不,,我覺得2024列支費用以及稅前扣除方便些應(yīng)該,但是有人說要用以前年度損益科目然后追補,怎么追補呢,還有什么列支費用要調(diào)增,,老師,您覺得怎么做比較合適,稅務(wù)又不會找麻煩

2025-01-01 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-01 09:26

沒有規(guī)定跨年的發(fā)票不允許抵扣的。5年以內(nèi)取得的都可以抵扣 追補年限五年以內(nèi)的都可以 用以前年度損益調(diào)整企業(yè)會計準則 形成重大影響的。

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快賬用戶1073 追問 2025-01-01 09:32

如果用以前年度損益科目,有沒有什么辦法可以在2024年實現(xiàn)所得稅稅前扣除不,我在想財務(wù)報表沒有這筆費用的列支,2024稅前扣除要怎么填,填哪呢

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齊紅老師 解答 2025-01-01 09:34

做了以前年度損益調(diào)整,你想在2024年的話,那你在2023年匯算清繳結(jié)束之后做。

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快賬用戶1073 追問 2025-01-01 09:41

2024年12月了,做以前年度損益科目的話,2024年匯算清繳的時候如何將這筆能夠稅前扣除呢,報表怎么填列呢

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齊紅老師 解答 2025-01-01 09:42

2023年別納稅調(diào)減,2024年匯算清繳的時候納稅調(diào)減。

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沒有規(guī)定跨年的發(fā)票不允許抵扣的。5年以內(nèi)取得的都可以抵扣 追補年限五年以內(nèi)的都可以 用以前年度損益調(diào)整企業(yè)會計準則 形成重大影響的。
2025-01-01
不可以在 2024 年匯算清繳時通過納稅調(diào)減項目來列支這筆管理費用。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法〉的公告》(國家稅務(wù)總局公告 2018 年第 28 號)規(guī)定,企業(yè)應(yīng)在當年度企業(yè)所得稅法規(guī)定的匯算清繳期結(jié)束前取得稅前扣除憑證。如果在匯算清繳期結(jié)束后才取得發(fā)票,需要追補至該支出發(fā)生年度稅前扣除,但追補年限不得超過五年,而不能在取得發(fā)票的年度進行納稅調(diào)減。
2025-01-01
您好,賬務(wù)要按實際發(fā)生的期間入賬,但勾選認證的可以放到12月份的。 補稅1000,計入利潤分配 -未分配利潤的
2025-04-11
同學(xué)你好 借:應(yīng)付賬款(或相關(guān)暫估應(yīng)付款科目) 600,000 貸:財務(wù)費用 600,000 借:遞延所得稅資產(chǎn) 300,000 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 300,000
2024-04-12
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現(xiàn)進項稅來沖含稅金額嗎
2023-04-18
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