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老師,提前走的費(fèi)用,對(duì)方發(fā)票沒(méi)有給齊,25年補(bǔ)開(kāi)怎么辦,是不是24年做預(yù)付款,25年入費(fèi)用?

2024-12-31 18:19
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-31 18:20

你好,24年可以暫估,25年匯算清繳之前發(fā)票到了之后沖暫估再做發(fā)票的可以抵扣所得稅。

頭像
快賬用戶6595 追問(wèn) 2024-12-31 18:21

什么意思沒(méi)有明白

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-31 18:22

24年借管理費(fèi)用,貸銀行存款。25年借應(yīng)付賬款,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 借利潤(rùn)分配分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款。 暫估就是正常做費(fèi)用業(yè)務(wù)發(fā)生了,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,沒(méi)有發(fā)票也可以做費(fèi)用的意思。

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你好,24年可以暫估,25年匯算清繳之前發(fā)票到了之后沖暫估再做發(fā)票的可以抵扣所得稅。
2024-12-31
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:預(yù)付賬款
2025-03-19
你好,依描述 ,計(jì)提費(fèi)用。
2025-01-03
同學(xué),你好 分錄是對(duì)的 25年拿到發(fā)票,沖之前的分錄,再根據(jù)發(fā)票重新做分錄 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款? 負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
2025-01-03
在2025年匯算清繳時(shí),由于2024年支付的100萬(wàn)房租未取得發(fā)票,確實(shí)需要將這100萬(wàn)全部進(jìn)行納稅調(diào)增。對(duì)于2025年會(huì)計(jì)賬上的處理,建議采取以下措施: 首先,雖然2025年無(wú)法再對(duì)2024年的賬目進(jìn)行直接修改,但可以在2025年的會(huì)計(jì)賬簿中做備注或附注說(shuō)明,詳細(xì)記錄這筆未取得發(fā)票的房租支出情況,以及已在2025年匯算清繳時(shí)進(jìn)行了納稅調(diào)增的事實(shí)。 其次,由于對(duì)方無(wú)法開(kāi)具發(fā)票,從稅務(wù)合規(guī)性的角度出發(fā),這筆支出在稅前無(wú)法列支。但從會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和完整性考慮,仍然需要在會(huì)計(jì)賬簿中如實(shí)記錄這筆支出。 最后,建議企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理,確保在未來(lái)的業(yè)務(wù)活動(dòng)中能夠及時(shí)取得合法有效的發(fā)票,避免出現(xiàn)類(lèi)似的稅務(wù)合規(guī)問(wèn)題。
2025-02-11
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