先計(jì)入借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,等到票拿回來再做借主營業(yè)務(wù)成本—技師服務(wù)費(fèi),貸應(yīng)付賬款就成
你好。老師,我沒有長期待攤這個(gè)會(huì)計(jì)科目,我的會(huì)計(jì)分錄只能用預(yù)付賬款處理:借預(yù)付賬款,貸銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營成本貸預(yù)付賬款。這個(gè)是技術(shù)服務(wù)費(fèi)攤銷,金額比較大,年限是12個(gè)月,2月支付的款項(xiàng),請(qǐng)問從當(dāng)月還是次月攤銷成本里面,謝謝。
老師,你好,請(qǐng)問一下,我們是檔案整理服務(wù)類的公司,提供信息技術(shù)服務(wù)的,在開發(fā)票的時(shí)候可以開具1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎? 昨天我開了一張2萬多的普票,開的一個(gè)點(diǎn),今天錢到賬了,是不是應(yīng)該做分錄,借主營業(yè)務(wù)收入,貸主營業(yè)務(wù)成本,,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入?月底需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么操作呢?
高新技術(shù)服務(wù)型企業(yè): 想問下一下記賬對(duì)嗎? 給對(duì)方開發(fā)票的時(shí)候記掛賬: 是記為借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到對(duì)方回款的時(shí)候: 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 請(qǐng)老師解答,對(duì)嗎
老師,晚上好,我想問一下,上個(gè)月暫估成本75萬,我這個(gè)月收到成本發(fā)票9萬多?但是是我公司給另一個(gè)公司付了9萬多的咨詢費(fèi),咨詢服務(wù)費(fèi)是我公司的主營業(yè)務(wù)收入,我給對(duì)方公司付了9萬多的咨詢費(fèi)費(fèi)用,收到了對(duì)方公司給我公司開的發(fā)票,請(qǐng)問,這筆錢我能不能做上個(gè)月暫估成本的回沖,我的會(huì)計(jì)分錄是(1)支付服務(wù)費(fèi),借方:管理費(fèi)用咨詢費(fèi)9萬,貸方:銀行存款:9萬,(2步)沖回上月暫估成本借:應(yīng)付賬款暫75萬估,貸:主營業(yè)務(wù)成本75萬(3步)借:主營業(yè)務(wù)成本9萬貸應(yīng)付賬款xxx公司9萬 麻煩老師幫我看看對(duì)不對(duì)
老師您好,公司收到對(duì)方公司的技術(shù)服務(wù)費(fèi),也就是說我們公司為對(duì)方公司提供技術(shù)服務(wù),然后對(duì)方付給我們公司技術(shù)服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問成本怎么計(jì)提呀?我做的兩筆分錄是,借:銀行,貸:應(yīng)收賬款,借:應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸:稅金,請(qǐng)問需要幾天成本嗎?時(shí)間沒有付出去成本,只是付出去技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問成本如何計(jì)提
請(qǐng)問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會(huì)導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請(qǐng)問部門產(chǎn)值有沒有可能是負(fù)數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報(bào)廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報(bào)的一樣 沒有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬,那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請(qǐng)問去年計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備1000元,當(dāng)時(shí)借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準(zhǔn)備,今年做匯算清繳時(shí),還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達(dá)起征點(diǎn)增值稅怎么入賬
老師,年報(bào)這個(gè)表,是不是沒有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計(jì)扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時(shí)候是不是沒有影響,做匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)要重填
老師問題今天都年底了,這個(gè)月的票還沒給開,如果1月份才給開,那不就掛成應(yīng)付賬款,走不了主營業(yè)務(wù)成本了?
可以正常做成本,1月份拿到發(fā)票的時(shí)候直接附在這個(gè)憑證后面就行
也就說我先做了借主營業(yè)務(wù)成本—技師服務(wù)費(fèi),貸應(yīng)付賬款是可以的?
對(duì),1月份拿到發(fā)票之后直接附在后面就行