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老師您好,公司收到對方公司的技術服務費,也就是說我們公司為對方公司提供技術服務,然后對方付給我們公司技術服務費,請問成本怎么計提呀?我做的兩筆分錄是,借:銀行,貸:應收賬款,借:應收賬款,貸主營業(yè)務收入,貸:稅金,請問需要幾天成本嗎?時間沒有付出去成本,只是付出去技術服務,請問成本如何計提

2024-07-12 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-12 10:37

你好,你們的成本主要是什么?

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快賬用戶1610 追問 2024-07-12 10:40

提供技術服務呀

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齊紅老師 解答 2024-07-12 10:40

我的意思是說你們有成本嗎?還是人工工資這些就是成本。

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快賬用戶1610 追問 2024-07-12 10:41

跟人工工資沒關系,工資是公司發(fā)的,這些收入,是公司給對方公司提供技術服務收到的服務費呀

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齊紅老師 解答 2024-07-12 10:41

成本如果還沒有來的話可以先暫無成本入賬。

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快賬用戶1610 追問 2024-07-12 10:42

是沒有任何成本的 老師,只是提供技術服務

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快賬用戶1610 追問 2024-07-12 10:42

也就是說我們沒有采購

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齊紅老師 解答 2024-07-12 10:42

那你們這個就是沒有成本。只能是人工工資作為費用。

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快賬用戶1610 追問 2024-07-12 10:44

那現(xiàn)在計入收入了,成本還結轉(zhuǎn)不,難道有收入不管成本了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-12 10:45

對,如果你想要成本的話,可以把員工的工資計入到成本里面。

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快賬用戶1610 追問 2024-07-12 10:46

老師的意思是,吧現(xiàn)在對員工發(fā)放的薪資合計數(shù)作為成本計提嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-12 10:46

對,沒錯的,就是這么做。

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快賬用戶1610 追問 2024-07-12 10:47

分錄是。借:勞務成本,貸:應付職工薪酬,借:主營業(yè)務成本,貸:勞務成本,是這樣做的會計分錄嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-07-12 10:47

沒錯了,是這么做的。

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快賬用戶1610 追問 2024-07-12 10:48

好的,謝謝老師的支持

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齊紅老師 解答 2024-07-12 10:48

沒事,幫忙給個五星好評,多謝多謝

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相關問題討論
你好,你們的成本主要是什么?
2024-07-12
您好,可以的呀,我們這是真實的業(yè)務
2023-10-24
你好,你確認收入的分錄是沒有問題的,確認成本,可以直接用,借:主營業(yè)務成本-服務費800 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 ;付款時,借:應付賬款 貸:銀行存款。
2020-08-06
你好是的這樣可以的 收到服務了就可以這樣?
2023-05-19
你好? ? ? 你之前計入了費用去了。 現(xiàn)在直接調(diào)整到勞務成本去就行了。??
2021-05-10
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